同学,你好。全额确认收入,,相应的劳务成本结转
老师您好,前几天在会计学堂请教了老师一个问题:就是我们是建筑行业,我问是不是没有收入的情况下不能结转成本。老师说是的,但我前几个月结转了怎么办,可以做分录把它调回来么?之前是把工程施工--合同成本--材料费、劳务费等结转到主营业务成本里面去了,主营业务成本结转本年利润 里面去了,我可以按这个原路返回做分录么?
老师,我们保安公司,一般纳税人,开差额发票,季度结款。我们给保安还是按月结算。我之前每月都正常计提了工资 做分录 借 主营业务成本 劳务成本 贷应付职工薪酬 。但是到我开发票时,我又多做了一个确认成本差额的分录 借 主营业务成本劳务成本 应交税费 应交增值税 销项税额抵减 贷 应付职工薪酬(此处的金额和上一个分录一致)。老师我是不是做重复了啊,我想调账,应该怎么改呢
请问老师,我们是一家建筑劳务公司,纯提供人工的,2020年有一个项目已经结束了,但是甲方只给结算了一小部分工程款,这一部分我们开具了发票,剩下的我要怎么做账呢,工人成本我都做到劳务成本里了,怎么往主营业务成本里转呢,按什么比例
工程企业按什么方法结转成本?我们单位生产水稳并摊铺,我们都是提供建筑服务水稳摊铺发票,签订合同都是包料包摊铺,全部开九个点发票,,我们这个企业工期很短,基本一两天就结束了,如果按工程项目去分,那我们一年有一两百个项目,那我一一对应又不行,我们开发票是按客户付款的钱开具发票,所以收入只确认了一部分,那我的成本实际已经全部完工了,我怎么结转成本呢
一个公司是建筑劳务有限公司,给别的工程公司提供劳务服务,本月给他们开票30万而且还没有收到钱,另外我们公司又请别的小分包做工,小分包在税局给我们代开个人发票60万,已经支付了,请问怎么结转成本?这个成本费用比我们开票的金额大。
待认证期末余额借方150万,为什么显示是负数,借方表增加不应该是正数吗?
求一份带公式的现金流量表模板,小企业会计准则
老师我现在刚进公司,我需要做什么。先准备什么东西
老师,小规模季度不超过30万免交的增值税用入账吗?还是一直在应交税费应交增值税贷方挂着?
老师,一般纳税人选择简易征收开票,不得抵扣进项,但是上期有留抵税额抵扣了,怎么处理呢
我新接手一家已完工13年的房地产开发公司当财务负责人。目前只有每年有收200万左右的租金收入。 存货5000万,(房源)其他应付款4000多万,未分配利润2200万,这个账,除其它应付款过高,存货面临贬值,还有其他风险吗?如果是您,应该怎么做?
个人提供服务,500元可以开具收据入帐抵扣,这个含不含500元呢
老师,专管员给核定了工会经费的税种 但是我们没有工会,这个可以不申报吗?还是要0申报呢?工会筹备金
手机店小规模的一个月开一两百张发票,发票可以做账的时候不打印出来吗?就是在做收入账的时候,凭证后面附一个清单就可以了吗?
老师,如果外账在申报增值税时,本企业是小型微利企业,可以享受六税两费减半征收,外账没有点减免,税也交了,那么到了汇算清缴的时候,税务局会提醒外账退税吗?
那我没收到钱呢,我能不能先按收到的确认收入
不可以,项目已经竣工
请问老师工人的工资应该计入劳务成本吗?收入是否计入主营业务收入,然后设明细科目,就是工程名称
嗯,可以通过劳务成本归集,也可以通过工程施工-人工费
确定收入的时候就直接记主营业务收入吗?要不要设明细科目
设置项目核算作为辅助