同学你好 计入工程施工就可以了
老师,我们有甲乙两个公司,之前我们的办公场地是甲租赁的,后来甲公司的项目黄了,又成立了乙公司,还是用的这个场地。甲无偿把场地租赁给了乙公司。(因为老板不想换合同),想问下比如交房租水电的时候甲公司交给房东钱,然后房东给甲公司开票。乙公司把水电费打给甲公司,甲公司可以给乙公司开房租水电的发票吗
请问老师甲建筑公司把一个工地分包给乙劳务公司,甲建筑公司是一般纳税人,乙是小规模的3%纳税人,现在乙公司购买工地上的原材料20万,甲公司要求乙公司开他们的材料发票,这样好做进项税抵扣,然后甲公司与乙公司结算工程款时,少付乙公司20万,那么少付的20万不开销项票给甲公司了吗?
老师,我想问一下,乙公司挂靠甲公司,甲公司开票给建设单位后,乙公司没有给甲公司开发票,甲公司把税费等都扣掉之后把钱打给乙公司了,乙公司这个账要怎么做呢?如果乙公司做无票收入的话相当于所有税都交了两遍
老师,甲公司与乙公司属于关联公司,甲缺少A商品进项,乙公司有A商品,于是甲让乙公司开A商品的发票给甲公司,甲公司已对公转款,但是乙公司后期清账的时候没注意到还未开票给甲公司,就将公司给注销了,那甲公司这边无法取得发票,关于该商品入库,可以直接用入库单来入库,冲销当时的做账的预付账款不呢,即分录如下:1、付款给乙公司时:借:预付账款,贷:银行存款,2、后期无法取得发票,用入库单入库:借:库存商品,贷:预付账款
老师,甲公司的股东又投资了一个乙公司,乙公司各股东都没有出资,乙公司筹建发生的资金280万都是从甲公司借款来的,现在老板的意思是要把这280万当做是甲公司的股利分红,用分红的资金再投资到乙公司,想问下甲乙两个公司的账务需要怎么处理
老师,请问个人所得税应纳税额全年为36800元,请问汇算清缴时是超过的按10%缴纳,还是全额按10%的税率缴纳呀
某公司制造A产品需要用甲,乙两种材料,其标准单价分别是4元,6元,单位产品的标准单耗分别是10千克,20千克,本期生产甲产品200件,实际耗用甲材料2100千克,乙材料3850千克,甲,乙两种材料的实际单价分别是4.5元,6.8元。要求:对直接材料进行成本差异分析
A公司是一家销售家庭和办公用净化水设备的公司。业务的主要模式为销售净化水设备,在客户缴纳一定的服务费后,A公司提供定期免费更换滤芯的服务。收取的服务费中包含人工费和滤芯耗材的费用。当前A公司又推出了一项新的业务模式“云净服务”,以套餐的形式,按月收取费用,签订2年的服务期,免费赠送净化水设备,免费更换滤芯,一般3个月更换一次,1年更换4次,到期后净化水设备不再拆除。客户也可以不买套餐,单独购买A公司净化水设备或单独购买定期更换滤服务。2.本“云净服务”模式中包括几个单项履约义务?为什么?3.本合同中的单项履约义务,应按时点确认收入还是在某一时段内确认收入?并陈述理由。
机械设备安装服务怎么开垃圾运输车发票
老师,请问,之前通过在建暂估的固定资产,现在工程竣工结算出审计报告了,金额比之前暂估的小,现在需要怎么调整?谢谢
老师您好,科目余额表上本年利润的余额是不是等于利润表上净利润数字?年末结转完本年利润应该无余额,未分配利润有余额对吗
请问老师,公司承担几个员工的个税费用,可以把这笔费用做进管理费用吗
甲公司有关投资资料如下:(1)2020年1月1日,甲公司以银行存款10,000万元购入乙公司80%的股权,另支付合并直接费用100万元,合并后甲能对乙公司实施控制,合并前甲与乙不存在任何关联方关系。(2)2020年4月,乙公司宣告以股权登记日的总股本为基数,向全体股东分配现金股利1,000万元。(3)2020年5月,甲公司收到分配的现金股利。(4)2020年,乙公司实现净利润500万元。(5)2021年乙公司发生巨额亏损。甲公司对该投资计提减值准备1,000万元。(6)2022年1月,甲公司将持有的乙公司股权全部转让给丙公司,收到股权转让款8,500万元要求:根据上述资料编制甲公司有关会计分录,可不写明细科目。(单位;万元,10分)
一、不定项选择题(共1题,10分)1、某制造业企业为增值税一般纳税人,2021年11月至12月发生有关固定资产的交易或事项如下:(1)11月10日,购入一台不需要安装的设备并交付销售部门使用,价款为1000000元,增值税税额为130000元,另支付包装费20000元,增值税税额为600元,支付的全部款项均取得增值税专用发票。该设备预计使用年限为10年,预计净残值率为5%,采用年限平均法计提折旧。(2)11月20日,企业行政部门办公设备进行日常维修,取得增值税专用发票上注明的维修费为50000元,增值税税额为6500元,全部款项以银行存款支付。(3)12月31日,财产清查中发现短缺一台行政管理用笔记本电脑,原价为10000元,累计折旧为4000元(其中2021年全年计提折旧3000元)。经检查电脑短缺为保管不善所致,按管理权限报经批准,由相关责任人赔偿3000元。(1)、[单选题](2分)1.根据资料(1),下列各项中,该企业购入设备的入账价值是()元。A、1020000B、1010000C、
账是提前借了一笔钱支付但是这笔钱是个挂账。我做账可以这样做吗。借款时候借:其他应收贷:银行存款,还款时借:其他应付贷:其他应收。收到挂账时候是借:银行存款贷其他应付。刚好这一笔是个借款冲掉挂账借:银行存款贷:其他应付,是委托其他公司收了钱。我这样一借一贷其他应收和应付可以吗
老师,我不太明白,我们只是收到一笔银行的钱,这个钱也不是甲方直接打给我们的,是甲方把建设单位的汇票直接转给我们公司了,这笔收款怎么做分录呢
同学你好 借应收票据 贷应收账款 借银行 贷应收票据
如果这笔钱挂应收账款的话,就是负值了,相当于是乙方欠甲方的,余额可能会一直挂在那
他们之前没有欠你们钱吗 不然为啥给你汇票
因为有一笔乙方未及时给甲方开发票,然后甲方把税都扣了后用汇票把钱转给乙方了,且不用乙方再对甲方开票,这就导致在账面上这一笔钱没有对应的收入,甲方不欠乙方钱
同学你好 这个之前没有挂往来吗
和这个单位有往来
同学你好 那你冲这个往来就可以呀