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老师好,我想问一下甲公司收到乙公司一笔款项,然后这笔款项的去处以劳务工资方式发给了丙公司个人账户,甲公司已开专票给乙公司,甲公司承担销售的税费,如果要向乙公司收取税费应该收取哪些税?计税的金额应该是什么?

2024-07-10 10:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-10 10:38

你好,要收取增值税,按照开发票的税点收取,

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快账用户4766 追问 2024-07-10 10:42

那像企业所得税和印花税,一些附加税这些呢?

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齐红老师 解答 2024-07-10 10:47

企业所得税,按照你们实际的税率收取,比如你们交的是25%,按照开票金额的25%收,印花按照开票金额的万三,水利基金按照万6,附加税按照税额的10%收取

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快账用户4766 追问 2024-07-10 11:55

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-07-10 14:28

不客气了,祝你顺利哦

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你好,要收取增值税,按照开发票的税点收取,
2024-07-10
你好,同学 你这种只能考虑在合同金额约定时就扣除这个金额作为合同金额处理。 员工代开发票可以,
2022-07-23
同学你好 这个直接申报就可以了 申报个税 2.借银行 贷主营业务收入 贷销项
2022-09-01
同学你好 开发票直接开劳务或者服务就可以
2023-03-03
你好,不能这样操作的哦,直接开票给乙就可以了
2020-08-20
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