对的,是的,是这么做的。
老师想咨询点事 我3月份开的发票 他4月份拿来说要作废掉 因为隔月不能作废 我只能给他冲红字 那这个3月份的税还要交吗 本身销项比进项多2000多 现在他3000多一冲红字进项就比销项多了
老师,我是小规模,9月网厅代开了专票,已经缴税了,10月份要作废这张票。9月份的账要正常做吗?10月份怎么做账?
老实说,还请问一下,我们在10月份红冲了3张2020年4月份的销项发票,那红冲这部分已交纳的销项税额是否可以抵减10月份的销项税额呢
老师,如果我们9月份作废了3月份的销项票,3月份的税我们已经交过了,那9月交税是不是要减去作废的那一部分金额?
老师,问一下,我们9月份的发票已经缴税了,但是票在11月作废了 ,那么已经缴纳的增值税可以申请退税不呢?因为暂时都没得销售收入
老师 库存商品和发出商品的价值是不是资产负债表上的存货余额体现是吧
有一医疗行业项目,含税销售金额253万,含税进货金额205万,税率13%,平台收管理费按销售金额的2%计算,再付三年垫资利息总额46万,求利润
这个月报税几号结束?
研发费用下脚料再次利用,结转分录怎么做
老师企业盈利分给投资者的钱怎样写分录,都有哪些税
请问年末,一般纳税人有未认证专票,然后销项小于进项,增值税应如何处理呢,分录如何写
公司是做固废的,然后他现在等于是装装样子,然后让人家车进来称一下,然后再卖出去,中间收个服务费,像这样子的分录怎么做?
请问郭老师在忙吗?!
老师。为什么咱们会计学堂的网页版在电脑上进不去啊?总是打不开,换电脑,换网络都不行啊
研发的下脚料没有销售冲减研费用,可以在期末时做冲减分录怎么做