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9月付了软件费,然后9月也收到发票了呢,那这个分录怎么写,付款的分录跟收到发票分录@郭老师

2022-10-13 16:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-13 17:01

借预付账款贷银行存款,按月分摊,借管理费用贷预付账款。w

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快账用户7330 追问 2022-10-13 17:02

好的,90除以12个月就是每个月需要摊销的金额是吧

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齐红老师 解答 2022-10-13 17:09

你好对的是的 是的 是的 是的

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快账用户7330 追问 2022-10-13 17:15

摘要怎么写比较好哇

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齐红老师 解答 2022-10-13 17:17

你好,购买软件分摊软件。

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快账用户7330 追问 2022-10-13 17:18

好哒,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-10-13 17:18

不用客气,工作愉快。

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快账用户7330 追问 2022-10-13 17:19

放管理费用里面哪个二级科目里面哇

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齐红老师 解答 2022-10-13 17:20

你好,二级科目办公费你不是拿来办公的嘛。

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快账用户7330 追问 2022-10-13 17:21

对的,老师是拿来办公用的

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齐红老师 解答 2022-10-13 17:22

好,那二级科目办公费就可以的,根据你实际的用途就行,二级科目都是自己设置。

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快账用户7330 追问 2022-10-13 17:39

好的,老师凭证工本费记入管理费用还是财务费用里面好哇

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齐红老师 解答 2022-10-13 17:40

你好,管理费用里面的办公费。

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快账用户7330 追问 2022-10-14 12:02

老师,就是有个公司需要建帐,然后只有21年的财务报表,没有科目余额表,那我建22年的账的时候应该怎么建呀,初始化那里怎么填写呢

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齐红老师 解答 2022-10-14 12:02

你好,那你看一下财务报表里面的数据多吗。

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快账用户7330 追问 2022-10-14 12:08

不多,就一个货币资金,一个其他应付还有个未分配利润,

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快账用户7330 追问 2022-10-14 12:09

利润表就财务费用利润费用

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齐红老师 解答 2022-10-14 12:15

货币资金是银行的吧你看你的银行余额

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快账用户7330 追问 2022-10-14 12:16

是的,这个公司没有库存现金

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快账用户7330 追问 2022-10-14 12:17

老师,你在学堂有设课程吗?

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齐红老师 解答 2022-10-14 12:22

那你就把银行存款看一下,哪个银行有余额,给他增加上明细,然后放到期初余额里面,也是年初数据 然后利润分配未分配利润的,在利润分配未分配利润里面, 这个其他应付款应该是你老板的吧,如果是的话,增加一个二级科目,你老板的名字放到其他应付款老板。

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齐红老师 解答 2022-10-14 12:22

然后费用类的就不用录入了。

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齐红老师 解答 2022-10-14 12:22

上面的那三个年初数据,还有期初数据都录入

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齐红老师 解答 2022-10-14 12:22

我们答疑的没有在学堂里面讲课

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借预付账款贷银行存款,按月分摊,借管理费用贷预付账款。w
2022-10-13
你好 3月支付了9千挖机费用,未收到发票,借:预付账款,贷:银行存款 4月收到了发票,借:在建工程等科目,贷:预付账款 
2023-04-06
你好;      9月做了预付账款挂账; 10月做 :借成本 贷预付账款 
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你好,冲减管理费用等于进项税额的金额 借管理费用负数 借:应交税费-增值税-进项税额
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