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之前没有做账,一直是拉表,这是4-6月资产负债表和7-9月利润表,现在7-9月的利润表根据票统计出来了,之前直接就是资产负债表把利润放到其他应付款和未分配利润,现在是想把以前的资产负债表数都消了,然后资产负债表不会加了,原本是打算把固定资产放到管理费用,4-6月的应付账款和其他应付款放到营业外收入,但是7-9月也有支出,也放营业外收入吗,我发现只会先把7-9月的填好,再销数会销,但是直接销数就不会,但申报又是得体现在7-9月

之前没有做账,一直是拉表,这是4-6月资产负债表和7-9月利润表,现在7-9月的利润表根据票统计出来了,之前直接就是资产负债表把利润放到其他应付款和未分配利润,现在是想把以前的资产负债表数都消了,然后资产负债表不会加了,原本是打算把固定资产放到管理费用,4-6月的应付账款和其他应付款放到营业外收入,但是7-9月也有支出,也放营业外收入吗,我发现只会先把7-9月的填好,再销数会销,但是直接销数就不会,但申报又是得体现在7-9月
之前没有做账,一直是拉表,这是4-6月资产负债表和7-9月利润表,现在7-9月的利润表根据票统计出来了,之前直接就是资产负债表把利润放到其他应付款和未分配利润,现在是想把以前的资产负债表数都消了,然后资产负债表不会加了,原本是打算把固定资产放到管理费用,4-6月的应付账款和其他应付款放到营业外收入,但是7-9月也有支出,也放营业外收入吗,我发现只会先把7-9月的填好,再销数会销,但是直接销数就不会,但申报又是得体现在7-9月
2022-10-13 16:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-13 16:04

你好;    你现在是要报3季度企业所得税和财务报表吗   

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快账用户2079 追问 2022-10-13 16:05

是的,在3季度把数销了,然后还得加上3季度发生的

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齐红老师 解答 2022-10-13 16:06

你好;   那你就 把你 财务软件里面的   系统数据导出来报; 你系统可以出财务报表季报的哇;   

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快账用户2079 追问 2022-10-13 16:07

您看我最开始说的,没有做账,一直就是拉表

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齐红老师 解答 2022-10-13 16:09

 你好;    没有做账 没法报的;  你总得   报累计数据 的  ; 还得报 7-9月的数据的 

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快账用户2079 追问 2022-10-13 16:09

这么和您说吧,我按实际7-9月,再10新填一个报表单纯销数我会,但是都放到9月我就有点理不清

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快账用户2079 追问 2022-10-13 16:09

利润表不是有吗

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快账用户2079 追问 2022-10-13 16:10

我有16月和7-9月的数啊

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齐红老师 解答 2022-10-13 16:14

 你好;    你去把负债表里面的数据都消除掉是为什么 ; 你支出不可能计入营业外收入去的   

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快账用户2079 追问 2022-10-13 16:15

我没办法付出去不就是我的营业外收入吗

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齐红老师 解答 2022-10-13 16:17

没有办法支付 可以转营业外收入去 ;  但是你这个为什么不按你实际业务来做; 你全部在销数据; 我怕你后期会与你实际不一致的。   

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快账用户2079 追问 2022-10-13 16:21

没有实际了,下月要注销了

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快账用户2079 追问 2022-10-13 16:22

这个表怎么调啊老师,我现在就是着急这个表,销到哪个科目我都知道,单独销我也会销,汇总到一个表上就理不清了

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齐红老师 解答 2022-10-13 16:26

 你注销了。 你自己要慎重哈 ;  别乱清理数据哦;  别到时涉及    涉税情况; 要补税的 ;   你现在负债表里面有那些金额; 截图   

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快账用户2079 追问 2022-10-13 16:27

所以我入的营业外收入啊,以前可弥补亏损多,您能告诉我这个表怎么填吗,

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齐红老师 解答 2022-10-13 16:31

 你好1.   入营业外收入了 ; 你有亏损 ; 那就清理就行了。   1. 固定资产去做固定资产清理; 不能直接做管理费用去 ; 应付账款和其他应付款转营业外收入 ;  然后其他应收款; 你 这个要 收回来; 收不回来的; 走营业外支出。    

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