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您好老师!8月份开了销项发票,8月份做账:借:银行存款349 财务费用1 贷:主营业务收入350 在9月份把8月已开的这张发票作废,开了负数发票,请问9月份开的这负数发票怎么写分录呢?

2022-10-13 14:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-13 14:07

你好;  你开了销项税发票; 为什么没有做销项税;  是小规模吗?  

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快账用户6933 追问 2022-10-13 14:08

是小规模纳税人

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齐红老师 解答 2022-10-13 14:11

你好; 那你就红冲了;  借 银行存款  负数; 财务费用负数  贷主营业务收入负数   

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快账用户6933 追问 2022-10-13 14:12

这样写分录后,银行存款余额不对,就少了这350

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快账用户6933 追问 2022-10-13 14:13

因为9月红冲后又开了一张对应的正数发票

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齐红老师 解答 2022-10-13 14:16

 你只是财务费用要 支出1元嘛 ; 在做一笔财务费用即可 

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快账用户6933 追问 2022-10-13 14:20

老师不明白您的意思

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齐红老师 解答 2022-10-13 14:21

 你好; 意思是   红冲发票了  。 把你收入分录红冲了。  你去红冲发票  不是业务取消了吗; 那你去红冲发票是为什么   

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快账用户6933 追问 2022-10-13 14:25

那9月份红冲后又开了正确的发票,可以这样写两笔分录:; 借 银行存款 负数; 财务费用负数 贷主营业务收入负数 借:银行存款 349财务费用1 贷:主营业务收入350

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齐红老师 解答 2022-10-13 14:29

 你好;  那你就按照上面分录红冲了。  然后再按开票做一遍分录 ; 就可以了  是的  

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快账用户6933 追问 2022-10-13 14:30

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2022-10-13 14:32

不客气的; 帮到你就好   

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你好;  你开了销项税发票; 为什么没有做销项税;  是小规模吗?  
2022-10-13
借,应收账款负数,贷,主营业务收入负数, 借应收账款 贷主营业务收入,应交税费。
2024-09-21
您好 请问款项退给对方了吗
2022-01-06
借银行存款 贷主营业务收入 应交税费 借应收账款负数贷主营业务收入负数,应交税费负数 借应收账款贷银行存款
2020-09-29
你好 你们是月报的话 。 你8月正常按开票的情况来做账 。 你8月是多开的蓝字发票 9月红冲吗?
2020-09-11
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