您好,借:管理费用等-招待费,贷:银行存款
说单位未填报A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表,我不知道这个表格在哪里填写
公户开具了发票,钱转到私人账户了。怎办
6日,收到福州制糖厂发来白砂糖16000千克,每千克3元,验收时实收16054千克,储运部门转来收货单(入库联)和商品购进溢余报告单,溢余原因待查。
月末结转时,生产领料怎么结转,不能一键结转
老师您好我们10月补缴了六个月的社保我报个税还要平均给每个员工在社保数上给加上吗?
老师,当月的销项和进项抵消后,剩余的进项都转到转出未交增值税,然后再转到未交增值税,这样操作可以吗,转出未交增值税我的理解是转出当月未交的,如果与进项抵消了留抵可以不结转,如果销项>进项,可以以上操作,这样理解对吗
你好老师,技术服务合同4920元需要三家询价吗
我们收到一张5000元的代开劳务发票,我们已经支付给对方5000元,个税要我们承担怎么做分录?
小企业会计准则,季度财务报表应填哪个月数据
500万以下固定资产按平均年限法折旧,残值百分之五,所得税季度报表怎么填
没有了吗?相当于这个购物卡是我们自己的超市的卡,他以后消费的话还是到我们超市消费
你只做了费用
销费的同样确认收入就可以了
完整分录是什么?
您好,借:银行存款款,贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额)
这笔业务不用用到预收吗?这是超市啊,每一张购物卡不是一次就买完的吧
是超市自已存的钱才送的不用预收的
日后客人来消费用的是购物卡里的钱,贷方写营业收入,那借方写什么?
预充卡这个地方没资金是吗 充钱送卡: 借:管理费用等-招待费贷:预收账款 消费借:借:预收账款,贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额) 结果也是一样的