咨询
Q

老师你好,请问有一笔分录,业主提前存了2000快给物业公司,然后我做了分录,借,银行存款2000 贷,预收账款2000 现在本月发生费用3000 直接用之前多的2000充,实际收了1000我分录怎么做?

2020-12-26 16:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-26 16:45

借预收账款2000,银行存款1000贷,主营业务收入应交税费。

头像
快账用户6902 追问 2020-12-26 16:48

好的,谢谢

头像
齐红老师 解答 2020-12-26 17:06

你好 谢谢了还在催问的

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
借预收账款2000,银行存款1000贷,主营业务收入应交税费。
2020-12-26
你好;     你这个预提费用 与你实际发票一致的金额的话; 直接附你主营业务成本  凭证后面去   
2022-04-11
您好 借:管理费用 借方红字 借:应交税费-应交增值税-进项税额 借方蓝字
2021-04-07
您好 用了预收账款科目 要一预到底 一直用预收账款科目的
2022-07-02
这个库存商品多做吗,?你这个不是少结转80吗
2020-08-21
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×