借预收账款2000,银行存款1000贷,主营业务收入应交税费。
老师:请教一下分录:1、销售 借:银行存款2000 贷:主营业务收入2000 借:主营业务成本--销售成本1000 贷:库存商品1000 2、计提 :借:库存商品1080,贷:应付账款1080 3、付款:借:应付账款1080, 贷:银行存款1080。现在库存商品相差80元, 4、另外又支付多了一笔,借:营业外支出--税费 80、贷:银行存款80 ,如何做分录调回来呢?现在是库存商品相差80,在应付账款里又多付了80元。该怎么用分录调回呢?
老师 想请教一下 我们上个月支付了3个月房租和物业费做分录 借:预付账款 30000 贷:银行存款 30000 这个月发票还没有收到也不知道税金是多少,做了笔计提分录 借:管理费用/房租 8000、管理费用/物业费2000 贷:其他应付款/预提费用 10000 次月收到房租和物业费发票含税30000元,那次月我该怎么做分录呢?
老师你好,请问有一笔分录,业主提前存了2000快给物业公司,然后我做了分录,借,银行存款2000 贷,预收账款2000 现在本月发生费用3000 直接用之前多的2000充,实际收了1000我分录怎么做?
请问,20年有笔收入做的借:银行5000,贷:主营收入5000,次月发生了销售退货,做的借:主营成本(负数)2000,贷:主营收入(负数)2000,但是客户只是做了退货,3000钱没有退,一直挂着,他也说不要了,后来21年,他的子公司有应收还没回款,所以怎么做分录用之前银行的挂账来把子公司的应收冲了
老师,有个同事借款9488,做分录:借:个人借款,贷:银行存款,后面来报销9488,做借:费用 7488,贷:个人借款 7488。其实到发票是9488元,我打错了数字,现在我发现这个问题了,我要怎么调整账呢?是冲掉以前的分录,还是说再补做:借:费用2000,贷:个人借款2000呢
老师,那像餐饮业购入的食材一次计入主营业务成本,就会出现成本倒挂,那是不是可以先都计入原材料,然后再根据当月的收入按百分比转到主营业务成本,也不用附附件啊
老师,24年暂估成本费用一直没有发票冲回,汇算清缴调增,那账怎么处理?
未拿毕业证的员工,公司可以买社保吗
老师本来我们谈好了是1千块钱,这1千块钱是纯收入,但是对方要求开百分之三的专票,这样我们需要收拾收回来这个税钱,应该给对方开多少发票
老师我公司处置转让了 外购公司的股份,实收资本时前法人实缴的 现在我公司转让股份税务局要求提供实缴银行回单 直接给他之前实缴的就可以吗
老师给对方采购的回扣,对方开13个点的专票,可以开什么类目给我们?
一般纳税人销售自己使用过的二手车辆,需要开具几个点的发票,购进时没有抵扣增值税
再问一下老师,普通合伙人是绝对禁止竞业的对吧!这是针对执行合伙事务的合伙人还是全部普通合伙人
小规模1季度销项发票60万,二季度作废1季度30万开具160万,一月份的增值税是不能退吗,那我二季度重开的30万怎么填列不用交160万增值税
老师当月无收入不结转成本,那后面有收入的时候成本是按收入的百分比结转吗?结转的时候原始凭证附什么
好的,谢谢
你好 谢谢了还在催问的