是的,这个是不能进项抵扣
老师,一般纳税人为啥非要给我们开专票呢,他们无论他们给我们开专票还是普票,他们都能进行抵扣他们的进项吧,没有说是一般纳税人给我们开了普票,他们进项抵扣不了这一说吧,老师
我们是一般纳税人,公司缺少进项票,但是供应商只开普票,开专票的话要求我们补税点,那么,这和我们之后直接缴纳增值税有什么区别,金额上有什么不同,是我们给供应商补了3个点的税钱,对方开3个点的专票,我们公司到时交增值税时,也只能抵扣3个点吗
老师 我想问 我们的供应商饲料公司 因为饲料免税 只给我们开普票 我们是一般纳税人 进项要专票 那这个我们是不是不能进项抵扣
老师我们生产免税饲料的,所有的原料进项票都是普票不能抵扣,这次我们卖了一些原料给别的厂家开专票还是普票?我们是一般纳税人9个点税
老师,我们给甲方开的普票,收到材料商的专票。请问这个材料商开的专票进项税额,能抵扣我们开的普票销项税吗?
小规模企业记账,去年取得的进项发票,可以记账在今年吗
小规模都报什么税啊
,生产过程中有原料报废的,这个是供应商需赔偿),我需要在当期成本核算表内减掉这笔损失金额吗?要核算到当期的单个合格产品内吗?求指点一下,判定过的报废产品,后续又销售给客户,怎么记账处理
老师您好,股权转让收到的款需要给对方开发票吗?谢谢老师!是公司之前股份的转让
老师,你好公司收房屋租金,贷方应记入
合伙企业投资居民企业,居民企业收到的股息,红利,可以享受免税政策吗?
劳务公司暂时还未确认收入,那工人工资要怎么做账
老师,像我们这种牙科医院的材料经用该怎么做账呢
那客户不回签怎么办,不开发票了?
老师,我发现去年9月有一笔业务宣传费计入管理费用的其他子科目,我现在怎么操作呢,反记账然后更改9月的凭证吗
但那边又说他们不能开专票 他们开专票是要多交税吗
你只收普票就可以呀,不需要抵扣
可是老师 我们销售出去 这个销项不需要抵扣吗
你是免税销售,进项不能抵扣的
老师 意思是因为我们也开给别人免税票 所以我们这个不能抵扣进项?那按照13%的点交增值税吗?
都免税了还交啥税呢?
意思流通 增值税是免得哇老师
你开免税发票就不交说呀,
好的 主要原来我们有生猪买卖也是收的普票 我们开出去普票也是免税的 然后有老师说不免 我都不知道到底要不要交
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