我们这边按照成本缴纳 办公费的那些都没有缴
只要开具发票,没有合同的,都要按视同有合同交印花税吗,货物买卖双方都要按买卖合同申报缴纳印花税,那像运输费也是双方按运输合同申报吗,还有代理服务费、代理报关费,餐饮费,劳务派遣费,这些呢应该选择哪个税目申报
印花税,买卖合同都要申报,买入的话,哪些需要报,油票,电费,房租这些要报么,还是只有购入材料需要报
请问印花税申报需要填每一笔的购销合同日期吗,因为有些都没有签合同,都是直接购买的。
请问老师我12月所属期印花税除了购销合同外还有一个房屋租赁合同要报,但是我打开电子税务局印花税里只有一个买卖合同项目可以选,请问房屋租赁合同印花税要怎么申报
老师好,印花税申报合同按不函数金额对吗,外包合同,办公室采买办公品,还有京东购买的一些资料这些都需要缴纳印花税吗 ,喝水买的水票也用吗
老师固定资产和累计折旧还有对应的费用成本需要写三级明细吗
这题分录怎么写呀 想知道分录咋写的
计提税金及附加怎么科目
老师,电信的待办业务,日常给用户安装宽带,数字电视那些业务,购买移动通讯设备,类似于机顶盒,这个应该怎么入账?
老师,老考生是不是不需要进行学信网认证
老师,请教下,公司更换的新法人五年前公司没有注销,导致现在公司被降为D级,请问这样会否影响办税人员职业生涯?
老师,我是先垫付订机票和买东西,公账转给我填写写报销款还备用金啊,因老板是我妹,写什么
老师职工社保多大公司就不给买了
老师,当年12月采购的固定资产100万,次年折旧了20万,然后出售了75万,我觉得纳税调增应该是100万,不是25万吧,因为第一年一次扣除了100万,所以第二年折旧的20万要调增,然后固定资产清理的80万(也相当于其他业务成本)又增加了利润表的成本的80万,所以调增应该是20+80啊,怎么是调增25万
老师,我12月财务报表利润比申报过了,汇算清缴主表也有数据,自动过去,那怎么汇算主表显示财务报表数据为0
那就是只报购入商品和材料的是么,然后是不含税价来报么
对的,是的,是这么做的。