你好,你看下合同金额签订的是什么的,如果是按照不含税的话,按照不含税的来缴纳。严格来说都需要的买卖合同。
老师,①关于增值税表,这个月既买了新的股票又卖了之前的股票,增值税附表三里面的第四行:价税合计额填什么金额?是填卖股票的金额(不包含手续费过户费和印花税的金额吗?)是这样吗?然后发生额填的是这次新买的股票的成本价(不包含手续费的那些金额),实际扣除额我填的和发生额一样,这样对不对?然后增值税附表一里面开具其他发票的销售额,我填的是卖出的股票的成交价(包含手续费过户费和印花税的金额)减去卖出的股票的买入价(包含手续费等费用的金额),这样对吗? ②关于其他税费的印花税,购销合同里面的采购原材料,我们买的是有商业折扣2%的,但是我们并没有享受折扣,因为我们还是到三十天后才付款,就没有折扣了,那我们计提印花税的时候购销合同的金额还是按折扣后的不含税价格吗?
老师好,公司业务内贸加外贸,本月将办公室租赁给别的公司,开具了一张增值税电子普通发票,申报税时附表一“开具其他发票”中有这份发票金额。公司账务需要计入销项税吗?另外印花税变为季度缴纳,这份租赁费也要算在合同金额缴纳印花税吗?
老师好,印花税申报合同按不函数金额对吗,外包合同,办公室采买办公品,还有京东购买的一些资料这些都需要缴纳印花税吗 ,喝水买的水票也用吗
老师/:coffee,商贸公司采购原材料和商品,金额12万元左右,但是没有采购合同,这些东西也没有销售出去,这个需要申报印花税吗? 申报的话,怎么申报为好呢?
老师,印花税问题,我们是物业公司,主要是房租合同,但是平时也会买采购,比如电脑当固定资产用,或者买一些办公用品之类,还有园区的一些改造,买了一些装修材料:水泥,油漆,钢板之类的。这些采购需要交印花税吗
我11月份有一张进项票,11月12月都没有销项票,那这张进项票票勾选认证么,假如不勾选认证的话有没有期限
老师,请问企业所得税季度预缴纳税申报表营业收入和营业成本都没有,只有财务费用发生(手续费和利息收入),利润总额的数据该如何填写,可以直接修改为财务费用的金额吗
甲公司2023年度"管理费用"科目发生额合计数为500万元,其中"研发费用"明细科目发生额为150万元。则甲公司2023年度利润表中"管理费用"项目"本期金额"栏的列报金额为()万元答案:A.350B.500C.150D.650
给学校修剪树木的名义开发票需要缴税嘛?要交多少税
你好就是老板是某某协会的会长然后他说他以某某协会的名义给我打一笔钱在我的银行卡上然后让我通过微信转给他这样可以做吗这是犯法的吧
利润表季报中,税金及附加这栏小于城建税,原因是,去年年底收到了之前多交的城建税退税款,分录是借银行存款,贷:城建税,所以城建税大于税金及附加,报表无法申报,老师怎么调呢
我不小心把学有优教的帐号解绑了怎么追回啊没有号了
为什么利润表的投资收益比科目余额表的投资收益少,
补交个体户员工社保怎么写原始记账凭证
申报表填的是未开票收入账务怎么能一致
老师那意思是我才买的办公品只要签了合同就要缴纳吗,有的没签合同还用缴纳不,就像报销个计算器什么的光有票
还有老师合同签的时候约定了开专票,但是只写了含税金额,这种的我自己算下不含税的行吗
对的,是的,严格来说,没有合同也应该缴纳,按照你账上的来做。
如果签合同的时候只有一个含税的金额不可以,你可以写上一个税率,只要有这个税率的话,就按照不含税。
老师账上看那个科目准啊老师,主营业务成本,管理费用,销售费用吗
这个可不一定,那你看下你购入的时候做到哪个科目了,办公用品的你做到了管理费用,看管理费用,如果是购买商品的,是库存商品。