你好,按照真实用途往来款说就可以。
老师您好,公司在向个人借款的时候,个人往公司公户打款的时候备注误写成了进货,这样要怎么处理?
老师:您好!法定代表人的私人账户与公司公户之间的往来款,打款的时候没有备注用途,做账的时候记往来款有影响吗?
老师:您好!假如公司之间的往来款,打款的时候备注是:货款,请问做账的时候怎么做?
请问老师,公司之间借款,转款的时候用途写借款好,还是往来款好。有什么区别?
老师,请问一下,子公司之间借款,打款时候摘要写往来好一点还是借款好一点
这个消费税征收管理的纳税义务发生时间,这里的销售和自产自用,还有进口这 3 个老师说同增值税一样,我在增值税里没看见啊,他啥意思?
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
不是吧?等一下税务局查证认为这是货款呢?因为回单出来备注是:货款 的
这个你可以和税务去解释啊,现在本来不就是往来款吗?
是啊。我还以为这是要退款回去重新再打呢?
如你不放心,可以退回去,让对方重新汇款。