你好; 你们是服务收入的话; 你们 可以开票的; 开票就做收入哦 ; 你们服务完成没有。
我们是劳务派遣服务公司,收到各合作单位预付全年或半年款,记账是已经做预收向东款,然后我公司按月代发工资 代缴社保并收取服务费,以每个月实际发生的费用(也就是包含代发代缴及服务费)结算确认为每个月收入。但9-10月当中,有一半以上已发生(也就是应结算的费用)未开具增值税票。在做当月收入时,是按应结算的收入金额做账呢?还是按已开票的收入做账?。如果按实际应结算的金额入账,就会存在做账的收入与电子税务局报税的增值税销售额不一致。而未开票的这部分收入,在11月是要进行补开的
老师您好,我们公司有笔业务总额90万,对方2021年开具了发票,我们先付了60万,30万未付,然后我们的收入成本确认原则按照劳务进度来确认的,这90万的业务我们成本只能确认一半45万,但是付了60万,所以我们有15万进了预付账款,未付的那个30万是否应该挂账,挂在什么科目呢
老师,这几个问题请您帮我看看呢1.目前公司的收入确认政策?海外业务如何确认?国内组件业务如何确认?国内工程业务如何确认?预收账款是不是未开票收入?公司营业收入和纳税申报表及出口免抵退申报表是否一致? 2. 目前公司是如何做成本结转的?是用的什么财务系统?ERP系统自动结转还是手工结转?工程成本是如何确认及结转的?预付账款和应付账款同时都很大,是不是未到票的采购款?
老师您好,我公司收取国外的一笔劳务费,他们不用咱们的发票,给国外公司开具了形式发票,我是否应对应从税务系统开具发票?开票后是否必须做账时确认为收入?其实是预收账款,可以按劳务进度从预收里确认收入吗?我是小白,感谢老师
请问老师,公司是小规模的,类式代账公司,主要是开发及扩展客户,帮客户注册公司,代账及开户(交付给另外代账公司做账开户),约定是预收款1年的费用(分几期付完款),发票是我公司开的咨询服务费是否正确?账务是按实现制的当期收到款就确认收入,还是要按权责发生制做预收款后按1年12期来分摊确定收入呢?
这里的单位成本是单价的意思吗?就是 1000 元/件,有 60 件?
开票:人工智能*电子服务器,卖的是硬件的,有没有什么税收优惠政策?
不满500万购入的固定资产可以一次折旧,这个有什么条件吗?适用于软件企业(硬件)吗?
图片这个提示啥意思没看明白
我们和厂家拿货,六万送三万,对方正常给我们开发票九万,实际我们才支付了六万,要怎么入账呢
老师,差额征收全额开票价税合计1090扣除部分654增值税附表1简易计税销售额填1000,然后扣除额填654应交增值税就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果开差额征收差额发票增值税附表一销售额填多少?因为差额开的话发票上的不含税金额就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含税价就是1054(1090-36)加税合计1090这样的话增值税附表一销售额填1054还是1000.
您好,我们是物流行业,属于2020年受疫情影响困难行业企业,2020年有亏损,2021年有亏损,2022年和2023年都有盈利,为什么20022和2023是先弥补2021年的亏损,而不是先弥补2020年的亏损
老师只有资产负债表和利润表如何建账呢?
转销无法收回备抵法核算的应收账款,为什么应收账款账面价值不变,贷应收账款,而不是减少应收账款账面价值?请教一下,非常感谢!
老师,我们是贸易型公司,对方来给我们的发票是劳务-打样费,这个怎么做账
还没开始服务
先预收的部分款项
那你先挂; 借银行存款贷预收账款哈; 别做收入
因为是劳务服务,所以工资社保就是成本了,所以我可以开发票但是计入预收账款吗?还是说需要确认业务收入?如果确认主营业务收入的话,没成本,那不是要交很多所得税吗?所以我不知道是不是开票就必须确认为主营业务收人?谢谢老师
你好; 没有收入; 先别做成本; 先挂分录
老师,您的意思是,就是我可以现在开票,照常申报,但是依然挂预收,按工期确认收入就可以是吧?
你好1; 是的; 等着服务了才做收入; 你现在先不开票哦