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老师,又来请教问题,我们房产证实,35万多,往年的房产税只计价24万,我查了百度,减少百分之30,确实是24万多,税局说我一直漏缴费他说要这两个值一起加进去??也就是纳税部份10538元也要一起加进去,这个要剪掉百分之30吗?还是原数值加进去,还是根本不用加的?[抱拳]

老师,又来请教问题,我们房产证实,35万多,往年的房产税只计价24万,我查了百度,减少百分之30,确实是24万多,税局说我一直漏缴费他说要这两个值一起加进去??也就是纳税部份10538元也要一起加进去,这个要剪掉百分之30吗?还是原数值加进去,还是根本不用加的?[抱拳]
2022-10-12 13:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-12 13:33

1,同学,原值加进去×(1-30%)作为计税依据

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快账用户8859 追问 2022-10-12 13:36

这是35万,算出来是24万顿对的,原值是35万,还是还加那个1万多的税呢

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齐红老师 解答 2022-10-12 13:36

什么意思 房产余值就是原值-30% 税不加入

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快账用户8859 追问 2022-10-12 13:44

我是问这个10538用不用算在原值里面[撇嘴]那税局怎么说我漏呢?往年都是这样报的

我是问这个10538用不用算在原值里面[撇嘴]那税局怎么说我漏呢?往年都是这样报的
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齐红老师 解答 2022-10-12 14:06

这个和你原值没关系,同学

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快账用户8859 追问 2022-10-12 14:24

老师,税局说我差税,叫我补交,那么我差哪里?他要我把数据差额填进去

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齐红老师 解答 2022-10-12 14:25

你要问一下他说的差税是差什么税。 您这房产税就是原值计算,税不放进去

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1,同学,原值加进去×(1-30%)作为计税依据
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您好,既然有成本费用,要在企业所得税申报。否则无法形成未弥补亏损
2020-11-14
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2024-04-19
同学你好 上面的开始说的对,分包方给了发票就入成本,有的时候这个月不用交税,进项多,就留底,等到那个月收入超过了,就缴纳 你们是什么准则就用什么科目,不用改 实操有建筑行业的,也有课程
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2021-05-28
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