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老师,之前进项这月开了冲红,我认证抵扣后这月做了转出,做账是直接反向做账还是要从进项转出出去,分录咋写呢

2022-10-11 19:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-11 19:33

你好,进项发票红冲了,分录是 借:应付账款等科目,贷:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额)

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快账用户9505 追问 2022-10-11 19:34

哦,那就是反向做就行了,不用通过进账税额转出这个科目哈

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齐红老师 解答 2022-10-11 19:35

你好,是的,是这样的

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你好,进项发票红冲了,分录是 借:应付账款等科目,贷:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额)
2022-10-11
8 月已认证的进项发票在 9 月红冲了,需要做会计凭证。 一般情况下,应做进项税额转出处理。具体分录如下: 8 月认证时的分录(假设购买原材料): 借:原材料 应交税费 — 应交增值税(进项税额) 贷:银行存款等 9 月红冲时: 借:原材料(红字) 贷:应交税费 — 应交增值税(进项税额转出) 贷:银行存款等(红字) 如果是因为发票开具错误等原因红冲,且重新开具了正确的发票,也可以先将原进项税额做转出,待收到新发票认证后再计入进项税额。
2024-10-11
你好,收到红字发票时进项转出。你好,收到红字发票时进项转出。
2022-06-08
你们没有必要设置这个科目 ,认证时候做借进项税额 贷待认证进项税额。你转出时候做借xx贷进项税额转出,进项税额和进项税额转出按图片结转就可以。
2023-11-23
是,这个可以,这个做你这个截图可以
2021-02-25
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