你好,账上有钱吗?你所有的科目都没有余额了,只有这两个科目有余额的可以不用动了。
老师您好,子公司注销后,就是税务工商都已经注销,但帐上仍有有余额,应该如何清理,帐上有余额的科目大概有应交税费,内部往来,未分配利润,法定盈余公积等。第二个问题是如果帐上未分配利润是正的上缴给股份,那如果是负的怎么处理呢,
老师 您好 请问我从别的系统里挪出来的账,我来做,然后主营业务收入那块不都是零吗?到利润表里头,本期发生额和本年累计就一样了。但其实账是我7月份拿过来的,应该是人家本年累计已经有1-6月份的了,但主营业务收入又都转到本年利润里结余是平的,这个问题我该怎么处理?
老师你好,请问一下我们是小规模纳税人,一年多没有经营了。注销的时候,发现货币资金,应收账款; 应付账款,还有预收账款; 实收资本和未未分配利润都有金额, 请问一下注销的时候,哪几个科目需要进行一个处理?
老师,我们公司之前的财务把资料转交给我。我现在在财务软件里面设置财务初始余额的时候总是试算不平衡,她之前是结转了1-6月份的,现在做7月份的账,她转交给我的科目余额表里面贷方如果加上利润和未分配利润,我算了一下是跟借方平衡的。但是财务初始余额里面没有利润和未分配利润的填写,这种情况怎么办呢?[抱拳]
老师好,我公司已经申请注销,在走流程,目前我已经在10月份的账务里把有余额的科目都清零了,请问实收资本和未分配利润里还有余额,应该怎么处理呢
老师小企业会计准则补提以前年度费用,需要更正报表吗?都需要改哪些表?汇算前补提和汇算够补提有什么不一样吗?
老师,公司收到100万实收资本,然后买了38,万的设备投资到另外一个公司,请问公司实收资本应该是100,万还是62,万
老师,车船税怎么计算,就是按整备质量计算的那种车
老师,各个往来科目之间的分录不懂来龙去脉。比如借预付账款贷应付账款,遇到这样的,是表示什么意思。用最简单的语言表述,举个通俗易懂的例子。
你明天问一下田田 毛利950/1吨 大楷要多少税金
第一季度印花税申报,这个季度实际开票金额85103102.09,但因为未开票收入冲减,营业收入为56716255.27,那建设工程合同申报数据按哪个申报
生产性生物资产和消耗性生物资产分别是什么意思?
老师你好。我公司第一次做出口业务。报关等手续委托给货代,前后信息不对称。货代公司按照贸易的口径进行报关,账务是生产。进项和销项完全不同。后来与货代公司沟通修改关单,但是业务已经结束,无法修改。这种情况我们能否申请退税。是按照贸易免退,还是按照生产免抵退,目前我们还没有收汇,账务按照免抵来处理的。
专利技术时间是5月,研发费用支出可以从1月开始开始吗?比如专利是2024.4-2025.4月,研发支出必须是2024.4到2025-4月吗高新3年重审有什么影响吗?
老师,小企业会计准则补提以前年度的费用不是可以直接记入当期损益吗?为什么还要用利润分配未分配利润
您好老师,账上的钱我也通过实收资本清零了,请问如果在清算过程中,不产生任何清算费用,是不是就不用新建清算费用和清算损益科目了?
是的是的,是这么做。
您好老师,请问清算费用和清算损益是不是都新建到管理费用科目下呢?
你好,不需要的,这个是你们清算的费用和收益,需要交所得税的。
老师好,老板向公司借款4万一直没有归还,本来想他把钱归还到银行账户里,我账面上做借:银行存款/贷:其他应收款,然后再把钱从银行提出给老板,我账面上做借:实收资本/贷:银行存款,就把银行帐和其他应收款的余额都清零了,但是老板不想麻烦走银行这步,让我直接在账面上借:实收资本/贷:其他应收款处理,请问这样有纳税风险吗?
你好,注销没有风险的。
好的,谢谢老师
不要客气,工作愉快