同学你好 对的 这个不需要了
税控盘需要计提折旧吗?还有就是公司买的打印机电脑要折旧的话是3年吗?那如果本来是5月份买的,我8月份拿到发票报销了才入的账,我8月份的账是应该从6月份开始计提(一次性提3个月的折旧),还是9月份再开始提折旧呀?
请教一个问题 柠檬云财务软件上 我现在有固定资产清理 但是当月减少的固定资产当月也要计提折旧 但是软件上计提折旧后 处置固定资产就会到下一个月了 我现在应该怎么做才能在当月把折旧计提后处置固定资产呢?
老师,无形资产提折旧,是不是当月增加当月提,当月减少当月不提,也就是比如说,我3月份购买的无形资产,4月份到达预定可使用状态,然后12月份把这件无形资产出售,那我这一年要提的折旧是不是就是从4月份一直算到11月,也就是算8个月的折旧
你好,请问固定资产是当月增加当月不提,下月提折旧的是吗,我算的已折旧95个月,更新改造后4017.62,答案是按8年整年算的折旧,我是哪里理解错了吗
金蝶软件中8月份计提了折旧,然后现在要修改8月新增的固定资产的折旧年限,需要重新计提8月份的折旧吗?我记得是当月增加,下个月计提折旧,应该不需要了吧
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?