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甲公司是一家房地产开发企业,为增值税一般纳税人,采用一般计税方法计算缴纳增值税。本年1月10日开工建设一个住宅项目,本年10月15日全部竣工决算。甲公司开发成本明细账中土地价款为10900万元(能提供财政部门监制的财政票据),土地面积为15000平方米,可供销售的建筑面积为40000平方米。本年11月甲公司的销售收入为30000万元,销售建筑面积为18000平方米。要求:对甲公司相关业务进行账务处理。

2022-10-11 15:31
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-11 15:43

借,银行存款  30000 贷,主营业务收入  30000/1.09 应交税费,增值税  30000/1.09*9%

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你好,学员,稍等一下的
2022-10-25
你好,学员,题目有点乱,学员
2022-09-19
你好同学,稍等回复您
2023-03-14
借,银行存款  30000 贷,主营业务收入  30000/1.09 应交税费,增值税  30000/1.09*9%
2022-10-11
你好30000/19100)×10900=22424 应该缴纳增值税240(22424×13%)
2023-03-13
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