同学你好 一、 将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、 发生清理费用时 借:固定资产清理 贷:银行存款、应缴税费等 三、 处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 四、 清理净损益 1、 如果是净收益 借:固定资产清理 贷:营业外收入 2、 如果是净损失 借:营业外支出 贷:固定资产清理
我们出售了一台车,固定资产原值122859.96元,扣除了残值,残值按5%计算,为6142.998元,用的年限平均法月折旧额,每月折旧2431.6元,现折旧22个月,累计计提折旧53495.2元,卖出的价格是不含税90000元,增值税另缴纳了11700元,请老师帮我看看我这固定资产清理该怎么做账,带着残值我不知道该怎么做,麻烦老师帮我写一个完整的固定资产清理
老师,公司以前买了一辆车,抵扣过增值税,看账务,现在这辆车已经到了折旧年限了,也就是说已经折旧完了,现在企业打算卖出去,卖给私人,请问从会计处理上,我要怎么处理?就是说我要怎么做分录?
老师,公司以前买了一辆车,抵扣过增值税,看账务,现在这辆车已经到了折旧年限了,也就是说已经折旧完了,现在企业打算卖出去,卖给私人,现在她就只剩一个预计净残值了,我想知道会计处理我怎么做?就是会计分录
你好 我们账上有一辆车 已经折旧完了 原值359464.66元 累计折旧338995.14元 净残值为10783.94元 现在卖给了别人 卖了15万(不含税132743.36 税额17256.64) 会计账务处理分录怎么做
老师您好:6月份单位处理了一批固定资产,折旧已计提完,原价共18010,累计折旧17110,预计净残值900,净值900,共卖80元,银行收款,请问6月份的会计分录怎么做?我们是一般纳税人,收回的80元需要交税吗?
建筑业跨区开票分录如何做?月末预缴增值税和附加税,所得税分别如何做分录
公司给别人开出的收据要做入会计凭证里面吗
老师,我们公司是一般纳税人商业企业,客户公司叫我们开票,开票的商品有的进项票我们开不回来怎么办?像这种情况我们公司可以无票销售吗?
老师,账务中库存现金和其他应收款太多怎么做合适呢
建筑公司异地预缴的申报表在哪里可以查到,异地预缴的预交基数是怎么算的。计算税得基数,比如说增值税及附加,印花税,水利基金这些那算增值税的时候扣除项目有哪些,能说下嘛,刚接手建筑不懂怎么算预交,这个为啥要扣除这个项目,不太懂,扣除分包款还是劳务发票的金额,扣除的是含税还是不含税。分包的成本指的什么老师,比如劳务公司这个月给我开了20万的发票,我只需要扣除这20万不含税的金额吗,还是我公司付给劳务公司的也得扣除
事业单位以前年度有收到一笔钱借:银行存款贷其他应付款,然后支出直接相反分录,但是支出时有一笔固定资产变成其他应付款支付出去没有入固定资产,目前该笔收入已全支完,现在改账怎么做账
关税税率是多少 提高至和加征有啥区别 是不是都在原税率基础上增加 比如说原税率5%增加84% 提高至和加征是不是都在原税率基础上增加84%
老师,异地电子税务局网签三方协议还需要到线下银行办理吗?
小规模60万收款未开票需要交税吗
小规模纳税人60万未开票收了款怎能做账
根据我描述的情况 方便写一下分录和对应金额吗
借:固定资产清理10783.94 累计折旧338995.14 贷:固定资产359464.66 借:银行存款150000 贷:固定资产清理150000 借:固定资产清理150000-10783.94 贷:营业外收入