你好,计提应该是2800,相当于你应付职工薪酬下面的工资和社保没有进行区分 不区分的话,你这边发放和计提是不平的
老师麻烦你帮我解答一下,如果这样分不对,应该怎么分才对?谢谢
老师 请教跨期调整应付账款的问题,对于提前确认负债应该怎么调整,我自己的调整详情见图,这样对吗?2019年需要反向冲回吗?对应所得税需不需要调整呢?谢谢!
老师,请问这样对吗?不对的话应该怎样做呢,谢谢
请问老师,图片分录这样做对吗?谢谢
您好,请问有企业的税务号可以查到企业的经营情况不
制造业外账为什么老板不愿意让把成本做的太高
为精准核算出没批产品的成本,出一批成品就结转一次成本。完整分录及流程怎么做分录
制药厂每次投入的原材料一样,出的成品数量不一样,如果精准的算出没批的成本,就是没出一次产品就结转一次成本
谢谢爷爷,爷爷要注意身体,按时吃药,保证身体健康这句话,还有谢谢外公,外公要自己好好养好自己,保重自己的身体,早日恢复到最佳状态。这句话,这两句话哪句说的最好?
请问老师,科目余额表的低值易耗品出现负数,一般会是什么原因导致的?
讲解一下这道题目。。
为什么长期股权投资的成本法核算调整为权益法核算不属于会计政策变更,而权益法核算变更为成本法核算属于会计政策变更?
老师,发现24年6月有一张凭证科目弄错了。购入材料应该是应付账款,我写成了应收账款。现在怎么办呀?
老师这个ncf一到四为什么是怎么算?
意思是两个都是修改计提部分吗
我刚只看了第一张图,稍等我看一下第二张
好的谢谢您
老师,能不能麻烦您写个正确的分录我啊
可以的呢,我现在比较忙,我晚点写好发给你,不好意思
好的呢,辛苦您了
谢谢理解,我写完了,到时就发给你
你好,你参考一下图片的呢
老师,辛苦您了,谢谢
不客气的呢,让你久等了,谢谢理解。理解不到的话,可以问我
呵呵没关系的,不着急的,非常感谢,我看看先
好的呢,祝你一切顺利
老师我明白了,很清晰谢谢
不客气,祝你一切顺利的呢