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老师,请问这样对吗?不对的话应该怎样做呢,谢谢

老师,请问这样对吗?不对的话应该怎样做呢,谢谢
老师,请问这样对吗?不对的话应该怎样做呢,谢谢
2022-10-11 10:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-11 10:22

你好,计提应该是2800,相当于你应付职工薪酬下面的工资和社保没有进行区分 不区分的话,你这边发放和计提是不平的

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快账用户6566 追问 2022-10-11 10:24

意思是两个都是修改计提部分吗

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齐红老师 解答 2022-10-11 10:38

我刚只看了第一张图,稍等我看一下第二张

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快账用户6566 追问 2022-10-11 10:38

好的谢谢您

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快账用户6566 追问 2022-10-11 11:18

老师,能不能麻烦您写个正确的分录我啊

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齐红老师 解答 2022-10-11 11:46

可以的呢,我现在比较忙,我晚点写好发给你,不好意思

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快账用户6566 追问 2022-10-11 11:47

好的呢,辛苦您了

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齐红老师 解答 2022-10-11 11:59

谢谢理解,我写完了,到时就发给你

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齐红老师 解答 2022-10-11 13:33

你好,你参考一下图片的呢

你好,你参考一下图片的呢
你好,你参考一下图片的呢
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快账用户6566 追问 2022-10-11 13:37

老师,辛苦您了,谢谢

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齐红老师 解答 2022-10-11 13:38

不客气的呢,让你久等了,谢谢理解。理解不到的话,可以问我

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快账用户6566 追问 2022-10-11 13:39

呵呵没关系的,不着急的,非常感谢,我看看先

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齐红老师 解答 2022-10-11 13:40

好的呢,祝你一切顺利

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快账用户6566 追问 2022-10-11 13:45

老师我明白了,很清晰谢谢

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齐红老师 解答 2022-10-11 16:40

不客气,祝你一切顺利的呢

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你好,计提应该是2800,相当于你应付职工薪酬下面的工资和社保没有进行区分 不区分的话,你这边发放和计提是不平的
2022-10-11
你好;   你这个业务是什么; 才好判断这样做是否合理   
2022-12-14
借信用减值损失贷坏账准备借坏账准备贷应收账款。
2020-08-22
你好,是的,分录是正确的。
2022-07-10
你好,同学。你这里这样分配并没什么不合理,你现在是什么问题
2020-12-16
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