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本月收到前面已抵扣了的红字专用发票和蓝字发票,这个月应该怎样报税?

2022-10-11 09:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-11 09:46

您好,先红冲原来的分录,再按发票做一笔正确的。然后表二做进项转出。

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您好,先红冲原来的分录,再按发票做一笔正确的。然后表二做进项转出。
2022-10-11
嗯嗯,就是那样操作的
2023-08-08
你好对的是这么做的
2023-06-01
你好,这个专票对方退回来了吗?认证了没有。
2021-06-23
您好 1建议还是先做红字发票,再按蓝字发票重新做账。 2是的,红字发票抵扣联和发票联是要附在红字分录后面的。
2021-05-10
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