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抵扣联已经认证抵扣了,但是收到发票的时候才知道是不可以抵扣的,账务处理是入抵扣还是直接入成本?

2022-10-11 08:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-11 08:20

你好,账务处理是先抵扣,然后做转出处理 

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快账用户3417 追问 2022-10-11 08:23

做转出处理后面要附什么资料呢?

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齐红老师 解答 2022-10-11 08:24

你好,做转出处理后面要附:转出的申报表

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你好,账务处理是先抵扣,然后做转出处理 
2022-10-11
你好,同学 (1)抵扣联发票联都到了,可以将往来款项转成成本费用 原来付款: 借:预付账款 贷:银行存款 收到票: 借:管理费用/库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额/待认证进项税额) 贷:预付账款
2022-01-07
您好 在勾选平台做勾选不抵扣操作就好了 账上将不抵扣的进项税计入成本
2020-09-02
你好,当月选择不抵扣认证或者是所属期内选择不抵扣认证都可以价税,合计做账的 可以的。
2021-06-09
您好 不抵扣勾选发票的抵扣联 还是放入凭证中
2021-08-26
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