学员您好,是的,对的
老师对公账户社保退回又支付的分录怎么写 借:银行存款 贷:应付职工薪酬-社保费 借:应付职工薪酬-社保费 贷:银行存款 手续费 这样做分录管理费用的余额社保费跟应付职工薪酬社保费余额不相等
请问老师,社保代扣代缴分录:计提 借:管理费用-工资 管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保 缴纳时:借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷:银行存款 发放工资时借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应付款-社保
借:管理费用-社保1 其他应收款2 应付职工薪酬-社保3 借:应付职工薪酬-社保3 贷:银行存款3 /借:管理费用-社保1 贷:应付职工薪酬-社保1 借:应付职工薪酬-社保1 其他应收款2 贷:银行存款3 这个哪个是对的?
哪个计提支付分录是对的?借:管理费用-社保50 其他应收款-社保-个人 贷:应付职工薪酬-社保100 借:应付职工薪酬100 贷:其他应收款-社保个人 贷:银行存款50 / 借:管理费用:50 贷:应付职工薪酬-社保50 借:应付职工薪酬-社保50 贷:银行存款50 ?
收到社保退费是不是要做两笔分录,借 银行存款 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 管理费用等
老师好怎么把多张电子发票一起用微信的方式发出
老师,现在电子发票要在哪个平台验真?
老师,你好,仓库建好了,从在建工程转入固定资产,这个需要折旧多少年
老师,我们的主营是肥料,有部分2024年的货已发出,但是款未收,业务也没有和财务沟通跟进,导致在25年3月钱尾款都已收到,至使27年没有确认收入,若果在3月份确认收入的话,有无分险,销购买方都是个自然人
请问住宿费同城的是不是报销不了
老师您好!现在还可以更正一月的申报表吗?税不变
已确认入账的合同成本,应未做个税申报,现税务要踢除这部分,现在我已取得相关反票,这两笔分录怎么写?
老师,个人股权转让印花税没有减半了吗
老师,我租场地做餐饮的,然后要交房产租赁税多少还有什么税啊
老师,我想请教下,供应商开国际运输服务发票是按平均值的汇率开发票的,但是我们支付的款项是现时款项,这种差额怎么处理呀