你好 (1)借:投资性房地产 250 累计折旧 60 资产处置损益 20 贷:固定资产 300 银行存款 30 (2)借:无形资产 120 累计摊销 60 应交税费-应交增值税-进项税额 7.2 银行存款 31.8 贷:无形资产 200 应交税费-应交增值税-销项税额 9 资产处置损益 10
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2024年12月21日上午.把9.50元错发为950元给对方“晋豫”。财付通人工服务答应通知对方。至今无结果。
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我们单位是机关,雇用钩机(带司机)清雪,可以做表支付吗
我们单位是机关,清雇铲车(带司机)清雪,能做表支付工资吗(司机不是单位人员)
就是A像B借了5000,公司有一笔钱需要付给A,最后付给A的是扣除和B借的5000后的款,这个应该怎么记账
本期填写的适用3减1政策的本期发生额大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额23975.43的2%,请确认填写是否正确。
国家电子税务税期与金额是本季度的,个税税期和金额是累计的?意思是在报个税第四季度时候,要把前面的都加上吗
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