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老师你好 我们是物业公司 我每个月需要给会计交月收入报表 现在她说以前年度欠费有个一千多对不上 因为涉及有减免还有回收 有一部分减免是收回了 一部分是不会收的 请问我现在到金蝶里用会计的账号对账应该怎么核对?没做过账 根据实际情况我这应该从哪捋起来?

2022-10-09 17:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-09 17:06

猫咪,这个您就得逐个核对了,账与收款开票核对

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猫咪,这个您就得逐个核对了,账与收款开票核对
2022-10-09
你好1;  那你未开票收入报税了吗 ?    这样才好判断 你无票收入报税 和你 开票的情况怎么处理   
2023-02-20
你好,应付小猜测有没有入账的业务,可以补录, 补录看下有没是实际已经付了一部分款的,这样就有可能资金就没这么多了
2022-05-25
同学你好 当时都核对好了吗?是一致的吗
2021-01-11
同学你好 事你们的备用金吗
2022-12-15
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