你好,学员,题目是乱码的
Woody公司只生产一种产品,每个月最大的产量为200件,市场容量为250件。长期以来,该公司在进行成本性态分析时都按以下程序进行:对各期总成本先按性态进行分类,将其分为固定成本、变动成本和混合成本三大类,然后再对混合成本按高低点法行分醒iu口T一八 已知2018年2月份的产销量最低,为100件,当月总成本为82500万元,按其成本性态分类的结果为:固定成本为 60000万元,变动成本为10000万元,其余为混合成本;10月份的产销量最高,为200件,当月总成本为95000万元。 当年公司的产销量始终在相关范围内变动。 请分别用分步分析程序和同步分析程序进行成本性态分析。
百安居是经营多年的装饰建材零售企业。公司每月、每季、每年都要进行成本分析,并向管理层报告。长期以来,该公司在进行成本性态分析时都按以下程序进行:先对各期总成本按性态进行分类,确定能够明显区分的固定成本总额、变动成本总额,接下来确定混合成本总额,然后对混合成本按高低点法进行分解。下面请根据百安居成本资料,按步骤为公司进行成本性态分析。已知2021年2月的产销量最低,为100万件,当月总成本为82500万元,按其性态分类的结果如下:固定成本总额为60000万元,变动成本总额为10000万元,其余为混合成本;10月的产销量最高,为200万件,当月总成本为95000万元。当年企业产销量始终在相关范围内变动。要求:(1)计算2月份的混合成本总额;(2)确定10月份的固定成本总额:(3)计算2月份的单位变动成本;(4)确定10月份的单位变动成本,计算10月份的变动成本总额、混合成本总额;(5)计算10月份的混合成本总额;(6)用高低点法对混合成本进行分解,计算混合成本中的单位变动成本、固定成本、建立混合成本性态模型;(7)建立总成本性态模型。
百安居是经营多年的装饰建材零售企业。公长期以来,该公司在进行成本性态分析时都按以下程序进行:先对各期总成本按性态进行分类,确定能够明显区分的固定成本总额、变动成本总额,接下来确定混合成本总额,然后对混合成本按高低点法进行分解。下面请根据百安居成本资料,按步骤为公司进行成本性态分析。已知2021年2月的产销量最低,为100万件,当月总成本为82500万元,按其性态分类的结果如下:固定成本总额为60000万元,变动成本总额为10000万元,其余为混合成本;10月的产销量最高,为200万件,当月总成本为95000万元。当年企业产销量始终在相关范围内变动。要求:(1)计算2月份的混合成本总额;(2)确定10月份的固定成本总额:(3)计算2月份的单位变动成本;(4)确定10月份的单位变动成本,计算10月份的变动成本总额、混合成本总额;(5)计算10月份的混合成本总额;(6)用高低点法对混合成本进行分解,计算混合成本中的单位变动成本、固定成本、建立混合成本性态模型;(7)建立总成本性态模型。
百安居2016年2月的产销量最低,10月份的产销量最高,相关资料如下表所示:项目2月10月销售量(万件)100200总成本(万元)82500950002月份的总成本按其性态分类的结果为:固定成本总额60000万元,变动成本总额10000万元,其余为混合成本。当年企业的产销量始终在相关范围内变动。要求:(1)计算2月份的混合成本总额(2)计算10月份的变动成本总额(3)计算10月份的混合成本总额(4)构建该公司混合成本性态模型(5)构建该公司总的成本性态模型
百安居2016年2月的产销量最低,10月份的产销量最高,相关资料如下表所示:项目2月10月销售量(万件)100200总成本(万元)82500950002月份的总成本按其性态分类的结果为:固定成本总额60000万元,变动成本总额10000万元,其余为混合成本。当年企业的产销量始终在相关范围内变动。要求:(1)计算2月份的混合成本总额(2)计算10月份的变动成本总额(3)计算10月份的混合成本总额(4)构建该公司混合成本性态模型(5)构建该公司总的成本性态模型
工商年报里社保单位缴费基数,填平均工资,还是工资总额?
报销人和领款人同一个人,报销人处已签字,可以在领款人处写同上这两个字吗
老师,你好,我想问一下,出纳银行日记账可以用excel表格做吗?
老师,这个应该选什么,我觉得4.5万好像不对,应该1万,8-9两个月
老师好,独资企业给法人发的工资扣个税吗
老师,劳务公司的,好几个地方的加油票,有些跨省,是不是公司抬头就可以报销(差旅),好几个项目的,是不是得按项目来呢
接代账会计账,如果账实不符,需要调还是接着做
老师,我司叫我5月核算成本,然后我看系统入库A订单3000个,成品分两次入库,是2025年2月24日入库2000个,2025年03月03日入库800个,直到今天2025年4月29日还有200个未结单,但是生产日报表这样写2025/3/11成品做2000个并入库,这明显是做假报表了?还是说他把B订单做好的,入库到A订单先
老师好,我是建筑内账,我想问下一笔账款,如何做会计分录,李这个卡500转入甲公司,甲公司代支付给供应商乙,怎么做会计分录呢? 我做的是第一步:借:其他应收—甲公司 贷:银行存款—李(这可不可以做成库存现金呢) 第二步:借:应付账款—乙 贷:银行存款—甲公司 这样是否正确?
老师,人员工资不管是计入成本还是费用,都不影响利润啊,对税务没有什么影响啊,只是内部核算的问题,那计入劳务成本又不能成本倒挂然后一直不结转与其那样我一次计入费用不可以吗