你好,请把题目完整发一下
3、某企业3月份发生的部分业务如下:(1)3月3日,计提本月应付职工工资,其中制造A产品的职工工资为300000元制造B产品的职工工资为400000元,车间管理人员的工资为100000元,行政管理人员的200000元。(2)3月31日,计提固定资产折旧费,其中车间使用的固定资产应计提折旧50000元,行政管理部门使用的固定资产应计提折旧30000元(3)3月31日,按工人工资分配并结转制造费用。(4)3月31日,结转已制造完工并验收入库的A产品300台,其制造成本为2500000元
3、某企业3月份发生的部分业务如下:(1)3月3日,计提本月应付职工工资,其中制造A产品的职工工资为300000元制造B产品的职工工资为400000元,车间管理人员的工资为100000元,行政管理人员的200000元。(2)3月31日,计提固定资产折旧费,其中车间使用的固定资产应计提折旧50000元,行政管理部门使用的固定资产应计提折旧30000元(3)3月31日,按工人工资分配并结转制造费用。(4)3月31日,结转已制造完工并验收入库的A产品300台,其制造成本为2500000元
3、某企业3月份发生的部分业务如下:(1)3月3日,计提本月应付职工工资,其中制造A产品的职工工资为300000元制造B产品的职工工资为400000元,车间管理人员的工资为100000元,行政管理人员的200000元。(2)3月31日,计提固定资产折旧费,其中车间使用的固定资产应计提折旧50000元,行政管理部门使用的固定资产应计提折旧30000元(3)3月31日,按工人工资分配并结转制造费用。(4)3月31日,结转已制造完工并验收入库的A产品300台,其制造成本为2500000元
(13)31日,分配本月份职工工资,其中,A产品工人工资5800元;B产品工人工资62000元:车间管理人员工资24000元:行政管理部门人员工资58200元。(14)31日,计提本月份固定资产折旧费19490元,其中,生产车间9150元,行政管理部门10340元(15)31日,按生广工时比例分配制造费用,其中:A产品耗用4000时,B耗用6000工时,要求:列出制造费用分配算式(16)31日,本月份生产的A产品已全部完工,验收人库,结转其生产成本。(17)31日,结转本月已销产品成本,其中A产品单位成本120元:B产品单位成本50元
(6)向八一厂购入乙材料40000元,增值税税率为13%。货款以商业承兑汇票结算,材料已到达并验收入库。(7)以库存现金支付上述购入材料的搬运费600元,并按其实际采购成本转账。(8)收到新华厂还来欠款3000元,存入银行。(9)以银行存款支付上月应交税费1000元。(10)计提本月份职工工资24000元,其中:A产品生产工人工资10000元,B产品生产工人工资10000元,车间职工工资3000元,管理部门职工工资1000元。(11)计提应付职工社会保险费2400元,其中:A产品生产工人1000元,B产品生产工人1000元,车间职工300元,管理部门职工10元。(12)计提本月固定资产折旧3160元,其中:车间使用固定资产折旧2380元,管理部门用固定资产折旧780元。(13)以银行存款支付本月车间管理费用1400元。(14)将制造费用按生产工人工资比例摊入A、B产品成本。(15)A产品已全部完成,共2000件,按其实际生产成本转账。
出纳那边什么叫做白条抵库
一直有在分摊房租,现在收到发票了把之前的冲销了,之后每个月进行分摊又怎么写分录呢
为我们企业安装设备的工人住宿费,专票可抵扣吗?
你好老师,我想问一下出口退税首单核实税务局来公司都会问什么问题?目前是他们让准备的资料都准备齐全报过去了
老师,未开票收入每个季度不报,年底报一次行吗
老师给短期员工发劳务费也是走个税申报吗?
私车公用按公里数补贴要交个税吗
已知4月需缴增值税额3万元,如何通过公式求出进项税额?
老师,我们公司要开发票给个人,这个人要拿这张发票去理赔,这张发票怎么开?要这个人的姓名和身份证号码吗?
这是2024年的一笔分录,金额记错了,原材料微电子组件正确的应该是143.4;预付账款应该是407.53;现在应该如何更正呢?