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去年年初收到某材料2吨 发票已抵扣,已做账领用完毕。但实际工作中,这项材料退回了1.3吨。今年8月对方要求我们给他们开具红字信息表。当月已收到全部2吨的红字发票和未退回的0.7吨正数发票。我收到红字发票后,红字冲销了原材料,应付账款的凭证。同时,8月份同样材料我们够买了3吨。我想请问,能把新的材料抵原来领用的吗?如果可以,怎么做分录,如果不可以,红冲了原材料发票,原材料负数怎么做分录。需要调整以前年度损益吗?怎么调?谢谢

2022-10-09 10:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-09 10:31

同学你好 计入原材料就可以了 然后领用计入生产成本

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快账用户3901 追问 2022-10-09 10:45

没看懂 老师 请说的详细点

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齐红老师 解答 2022-10-09 10:56

就是计入原材料抵原来领用的 先入库蓝字 然后再红冲之前的

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快账用户3901 追问 2022-10-09 11:04

其他就不用调整了是吗?结转到生产成本以后 让系统自己在成本里冲销就可以了是吗?不用调整以前年度损益 或者库存商品啥的对吗

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齐红老师 解答 2022-10-09 11:15

同学你好 没有就不用调整

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快账用户3901 追问 2022-10-09 11:19

没有什么?现在到生产成本我都明白了 下一步就是正常做8月的账 再结账对吗

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齐红老师 解答 2022-10-09 11:25

同学你好 对的 理解正确

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同学你好 计入原材料就可以了 然后领用计入生产成本
2022-10-09
学员你好,分录如下 借*库存商品 主营业务成本 借*主营业务收入30000应交税费-增值税-销项税额3900贷*银行存款等33900
2022-12-19
你好,稍等,马上计算。
2023-12-06
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