你好,那你看下你们单位是不是少做了,收入是预收账款在贷方余额吗?
请问2018年的应收往来款,实际往来是平了,可账上还有预收款41万,现要怎么处理?
清理往来,发现2011年的应收账款贷方余额,实际有销售,一直未确认收入,20多万。。现在要怎么处理好呢,
请问以前年度的应收应付往来,账上有往来余额,早就已经不合作了,实际也都结清,现账上余额怎么处理?
先前有个往来供应商没有设置期初,应付账款—A公司 贷方10万,实际上2022年有这个往来,但是原先会计在设置期初数据忘记了,现在这边重新新增该往来,并添加贷方1万,但是显示借贷不平衡,这种情况要怎么处理呢? 23年7月付对方2万,现在要做账,分录怎么做呢?(原先欠10万,现在付了2万,往来应付欠8万)
请问 往年已开票的应收账款,但是实际收不回来了 ,发票也无法作费了,这部分的应收账款要怎么处理 会计分录怎么做
老师,公司的采购款是老板垫付的,用微信转给我一百多万,现在公户来钱了,我用什么科目打给老板。怎么做帐。谢谢
老师您好,公司代发扣个人部分的保险,公司承担不扣工人钱,怎么做账啊,具体到分录哈,谢谢老师
老师,个税手续费返还填写在附表一里面6%未开票收入时,要转为不含税填进销售额列吗
员工帮公司付的餐费,现金垫付,那么快餐店开收据给员工,是写收到公司还是写收到某某餐费现金多少钱?
老师,报个人所得税,比如工资5000,扣完个人部分三险一金1000,到手工资4000,填写本期收入填5000,还是要加上1000
您好,请问今年是2025年度的会计继续教育报名开始了吗?去年我已完成2024年度的学习并通过了考试。是不是今年还要报名?听说要学满4年才能考中级,是今年还要报名继续学的吗?
单位10万投资了一个小单位倒闭了,怎么做账
老师请问一下,如果公司注册资金是5000万,现在还没出资完,如果现在以6000万的价格卖出去,要交多少钱的个税,是按1000万来交吗
老师,三月发放二月工资,这样做分录对不? 借:应付职工薪酬—工资 598000 贷:其他应收款 4120 应交税费—应交个人所得税(代扣代缴)77.82 银行存款 55602.72
兼职的员工应该也是需要申报个税的吧
在应收款的贷方,2018年后就跟这家不合作了
你好,那你单位提前收了人家的钱,给对方提供了货物或者是服务吗?
对的,但实际是平了的,没有预收款
那你单位是不是没有给他开发票 没确认收入
如果是这种情况下的话,借预收账款贷主营业务收入应交税费。
以前会计做的,老板说这家发票都开了早平了,都不合作了,怎么还挂账,现不知怎么处理合适?
你好,那你看一下之前开的发票,当时分录怎么做的?
如果都看不出怎处理平合适呢
不想交增值税,借预收账款贷营业外收入, 但你这个金额太大,有风险。