咨询
Q

老师,三月发放二月工资,这样做分录对不? 借:应付职工薪酬—工资 598000 贷:其他应收款 4120 应交税费—应交个人所得税(代扣代缴)77.82 银行存款 55602.72

2025-03-01 15:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-01 15:44

你好,分录会计科目没有问题,但是借贷方金额不相等。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,这个是没错的,没错的
2023-10-08
A借:应付职工薪酬 贷:银行存款 应交税费——代扣代缴个人所得税
2023-11-05
你好,分录是发放工资,借应付职工薪酬,贷银行存款 贷 其他应收款−代扣个人社保 贷应交税费-代扣个人所得税322.46元才对, 缴纳个人所得税借应交税费-代扣个人所得税306 贷银行存款306 差额看你是退给员工还是下个月少扣,下个月少扣就不用另外做分录
2022-03-28
您好 B 借:应交税费——代扣代缴个人所得税 贷:银行存款
2023-11-05
同学您好, 计提社保 借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保 计提工资: 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资
2024-07-12
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×