你好, 借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资 借,应付职工薪酬工资 贷银行 应交税费个税 借,应交税费个税贷,银行存款是发工资的时候从工资里扣除。
老师,帮我看一下分录对不对 计提工资: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬—工资 计提社保: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬—社保 发放工资时: 借:应付职工薪酬—工资 贷:应付职工薪酬—社保 应交税费—应交个人所得税 库存现金/银行存款 现在这个公司,有单独计提个人所得税,走的其他应收款-代扣代缴个人所得税,是不是没有必要这样
请问一下,老师,帮我看一下分录对不对 计提工资: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬—工资 计提社保: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬—社保 发放工资时: 借:应付职工薪酬—工资 贷:应付职工薪酬—社保 应交税费—应交个人所得税 库存现金/银行存款 现在这个公司,有单独计提个人所得税,走的其他应收款-代扣代缴个人所得税,是不是没有必要这样
本月计提工资应发62577.27,实发工资62351.83,个人所得税225.44,计提工资借管理费用生产成本贷应付职工薪酬62577.27,发工资借应付职工薪酬62577.27贷应交税费应交个人所得税225.44现金62351.83,缴纳个税分录借应交税费应交个人所得税225.44,贷现金是这样的吗
你好老师 1.计提:借:管理费,贷:应付职工薪酬。发放:借:应付职工薪酬,贷:银行存款,应交个税。 2.计提:借:管理费,贷,应付职工薪酬,应交个税。发放:借:应付职工薪酬,贷:银行存款。缴税:借:应交个税,贷:银行存款 这两个哪个是正确的?
老师,计提工资有个税 计提本月工资 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 计提个税 应交税费-应交个人所得税 发放上个月工资 借:应付职工薪酬-工资 应交税费-应交个人所得税 贷:银行存款 是这样写的吗 代扣代缴个税 应交
公司购入废旧型钢,货未到已开票已付款,用于后期租赁的,会计分录怎么写
我公司是一般纳税人,开进来一张废旧型钢的发票,款已付,怎么写会计分录。后期用于租赁出去的
老师,怎么查询2020年初级会计成绩
你好老师,餐饮企业,24年10月小规模,11月一般纳税人,之前会计十月少填写收入1万多,12月财务报表零申报,我现在打算调整,一个是,现在调10月,补税和滞纳金,二是打算年度汇算清缴时再填财务报表?年报时调的话怎么调?账上的报表就和十月的不符了,老师具体应该怎么做?
填报国外总公司2024年财务报表,汇率用哪一天的换算呢
老师,公司之前的账是代账公司做的,现在让我交接,我需要找人家要什么材料呢?
国有资源:无偿调拨固定资产调入方和调出方如何进行账务处理呢
老师,请问税务局财务报表年报数据现在报了,等5月做汇算清缴可以调整吗?
你好老师,公司代劳务公司支付农民工工资,个税是有我们公司申报,还是劳务公司自己申报?
老师,请教下个人代开了运输费发票,在3月开了发票。申报个人经营所得的时候,成本票只有2千,实际是发生了1.5万的只是成本票没能开这么多回来,可以申报的时候成本填1.5万,成本加油发票后面补吗?
老师,是这样写是吧
对的,是的,是这么做的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。