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我公司实发工资5500,底薪3000,其他的支出可以按照什么费用节税呢,按照交通补助,话补等福利费可以吗,没有发票可以吗?报销款从对公出没有发票行吗

2022-10-08 23:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-08 23:41

同学你好 5500,扣除每月5000元,再扣作社保,再扣除专项附加扣除,就不用交税。

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快账用户2788 追问 2022-10-08 23:43

我公司在统计局报的是每个月3000工资,个税申报也是3000,所以必须把工资控制在3000超过3000的部分只能以其他形式发,但是我不知道以什么形式?

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齐红老师 解答 2022-10-08 23:45

噢,那这是很难为你的。因为员工都知道发的是5500。是吧,正规去作,不要有风险。

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快账用户2788 追问 2022-10-08 23:55

正规做的话,和个税不一致,不会查吗

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快账用户2788 追问 2022-10-08 23:59

交通补助和话费补助等福利费可以抵个税吗

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快账用户2788 追问 2022-10-09 00:00

对公户发报销款是必须有发票吗,什么情况下可以没有发票

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齐红老师 解答 2022-10-09 00:02

账面和个申报要一致。 交通补助和话费补助等福利费可以抵个税吗,不能。 差旅费津贴是可以的。 报销款需要有发票。

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齐红老师 解答 2022-10-09 00:02

差旅费津贴不需要有发票。

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快账用户2788 追问 2022-10-09 00:03

那差旅费也是需要有车票的吧?

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齐红老师 解答 2022-10-09 00:19

差旅费津贴不需要发票,但金额有限

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同学你好 5500,扣除每月5000元,再扣作社保,再扣除专项附加扣除,就不用交税。
2022-10-08
可以全额都计入工资或者福利费中
2023-08-03
你好1. 可以现金发或者是计入工资表里面 去 处理 或者是做差旅费补助 做油补填写差旅费报销单 ;   来据实计入差旅费;主要看你们制度怎么写的  
2022-08-03
你好,应该是实际发放日的汇率,不是申报日的汇率
2022-07-10
同学,你好,具体分录如下, 借,管理费用一福利费 956元 贷,应付职工薪酬一福利费 956元 借,应付职工薪酬一福利费956元 贷,其他应付款 956元
2021-12-09
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