借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税-销项
房地产企业,收到房款可以先记其他应付款中,开发票后转入预收账款吗?先不转收入可以先这样记吗
房地产企业,预收房款首付款已开票不征税发票。记预收账款了,贷款部分未开发票,可以记其他应付款里吗?现在是预交增值税
房地产企业房款贷款部分,贷款记预收账款,未开票,开票后记啥科目,没达到转收入的时间点
老师您好,我公司为房地产开发公司,之前预售阶段有收到预售房款记入了预收账款的首付款款和预收账款的银行房贷科目,现在已开具正式发票,应该怎么记账。然后成本要怎么结转呢
房地产开发公司收到预收房款时借记银行存款,贷记预收账款—首付款等,收成本发票时借记开发成本—工程安装费等,贷款银行存款,现在已开9个点税率正式发票,支付购地成本票据时,借记开发成本—土地征用等,贷记银行存款。现在要怎么结转开发产品及购地成本抵减收入分录怎么写
老师,公户流水明细上发生额10万,用于现金支票,对方户名也没有,这种分录借方是什么呢,贷银行存款,请问借方库是存现金吗
老师,问题一:我们是自建酒店.产生的水泥砖、砂子、石子、大门、工程服务计入在建工程(购买的大门需要计入在建工程)吗?然后机械租赁费计入管理费用-租赁费还是计入在建工程?问题二:完工之后,是不是有一张什么附件回来才能根据入账转固定资产,转固定资产之后就开始折旧吗?麻烦老师问题一和问题二的会计分录详细指导一下?
老师,我们主要是做食材供应的,另外还有车辆租赁,餐饮服务,都没有单独核算,这几项都是月结,次月开上月的发票,租赁费应该当月能确定金额,餐饮用的食材要次月对上月的账,在开发票,我们经理说食材供应这块当月做发出商品,这样可以吗
老师:请问下如果公司资金暂时短缺,未发放工资,例如2月未发放工资,只能计提,那申报个税的时候工资都为0吗?
老师 这个为什么是错的
软件用一年是长期待摊费用吗?小规模也要这样做吗?
老师好,请问注销税控盘以后,用数电发票,怎么清盘申报呢
请问老师,几张数电普通发票可以冲红后,开在一起吗
老师咨询一下,前年的成本票单位注销了,今年工程款尾款到了现在不能过账,财务上怎么处理?
2024年教材和2025年教材中关于收回已转销的坏账是不是有更改,2024年教材中收回后是不恢复信用减值损失的,所以坏账准备是贷方的增加的。2025年教材中坏账准备是有冲减的,总体上无变化的。
开的不带税点的发票,达不到转收入的时间点
前几个月放的贷款,直接进预收账款了,这个月开得贷款部分的发票。
我说的就是开带税点的发票的账. 预收款 借:银行存款 贷:预收账款
现在是开的不带税点的
就是 预收款 借:银行存款 贷:预收账款
我意思是没开票放贷款时我借银行,贷预收了。过了几个月又开的不含税的发票。
你把开的票直接贴在后边就是了