你看下你的软件能反结账修改吧。
老师,我想请问一下你,就是我在建账套的时候本来是要从五月份起用的,结果我就建在了四月份启用,然后现在我要输,五月份的凭证我怎么也输不进去,怎么说他都是在四月份的,我现在怎么办呢?可以修改日期吗?还是要怎么弄呢?
老师我是新手会计,刚接过来的账已经建账成功了。启用了账套,可是我发现之前会计公司做的凭证里7月份并没有销售收入,只有一些成本,但是交接的资料里有7月份开的3张销售货物的专票,我这个怎么入账呢,现在都9月份了,小规模开出的这个专票,还需要认证吗,还是可以直接附在记账凭证后面做账呢?这个怎么处理呀?
老师您好,我有一笔费用是字19年发生的,当时发票没有收回,我挂了其他应收款,但后期发票收回来时,我没有进费用,直接把票据付在凭证后面。我查往来时才发现的。现在已经20年了,我应该怎么调整这个?发票日期是19年的
老师,在吗,就是我做完了一套凭证,然后发现其中一个凭证的制单日期错了,应该是4.1,但是我写成了4.30,其他的凭证日期都在4.30之前,而且这套凭证已经签字审核记账了,我现在还能怎么改回来呢
老师,老板我们公司还在筹建期,老板通过微信转了一笔钱给总经理(老板的弟),总经理拿这笔钱买了很多筹建期用的东西。 就拿了收据回来给我,比如说买了一把装修用的手电钻280元,这个改怎么做账呢? 借:其它应付款—覃XX (这个要写总经理还是老板的名字) 280元 贷:管理费用—开办费 280元。 摘要:购买手电钻 。 我是不是还要帮总经理写一个费用报销单,付在280元的后面? 然后最上面是凭证,最下面是凭证粘贴单,这笔凭证就完整了?
销售手机,电子产品,有国补,但是国补的那部分还没到,比如一个手机5000,国补500,银行到账4500,这个分录怎么做
老师您好 出售存货为啥以计提的存货跌价准备要冲减成本?是什么意思?
老师,请问无形资产现规定按几年摊销?
老师好,同一个项目享受了即征即退,对应收到的进项发票可以正常抵扣嘛
老师,当月一正一负的发票,后面有重新开了一张,是否只是入账最后重新开的那张发票,那两张一正一负的不用入账?
老师,您好,编辑年报利润表时,上年金额,这栏,是抄写23年全年累计金额吗?
老师,个人给公司打款,也不是对公,就是相当于打给第三方嘛。第三方再打给公司,但是,那个个人要求你给他开他公司的抬头的发票,你觉得这能开吗?
我们工厂由3位老板分别出资5万、10万、15万的设备成立的,每月设备都做了折旧,现在已经折旧了20万,假如帮别人加工,加工费收入100万,其余成本费用(不含折旧)有50万,这几年他们分利润100-50-20=30万,那么现在这个出9万设备的人想退出,不拿走设备,除了分走利润30万*10/(5+10+15)=10万,他还需要拿多少钱呢?需要另外退出资的10万吗?可是他的设备已经不值10万了
云南省工会财务资产一体化管理系统年末怎么结账
老师,公司其他应付款-法人代表贷方有300多万,我现在转10万给他没有风险吧?