你好 借 以前年度损益调整 贷其他应收款 然后 借利润分分配-未分配利润 贷以前年度损益调整
有几笔款项从公司账户支付挂了预付账款 后来才发现其实这些款项的发票早已经开回来了 但是当时没有挂应付账款 直接做从现金支付了 现在我该如何调整账务?
老师您好,我有一笔费用是字19年发生的,当时发票没有收回,我挂了其他应收款,但后期发票收回来时,我没有进费用,直接把票据付在凭证后面。我查往来时才发现的。现在已经20年了,我应该怎么调整这个?发票日期是19年的
咨询一下,公司有一笔培训费用,2021年发生的,当时,记账直接计入了管理费用,可是发票当年没有回来! 2023,3月发票才拿回来,结果开票日期是2022年度的! 像这种情况,我改如何更正?! 还是直接把票附在2021年度的记账凭证后面?!
老师,我有21年的费用,当时付款了,挂账其他应收 现在才收到发票,发票日期是23年2月的,请问,我这个发票可以在今年税前扣除吗
老师,以前年度的咨询费,挂在往来账上,一直没有发票,后期也不回来发票,我现在想清掉往来账-其他应收款,应该怎么做账,这个费用不能税前扣除
员工劳动合同归财务吗?
以前年度亏损30万24年盈利16万,弥补完亏损14万,25年一季度盈利12万,可以先申报24年汇算清缴再报25年一季度企业所得税,一季度就不交税是不
电脑记账时,已结账,但是发现附件张数写错了怎么办
老师你好,这么晚打扰了,请问一下报表附注上主要写些什么
建筑异地预交抵扣未交,比如1月预交的,所属期1月就抵扣了,对吧本地项目需不需要预交啊
老师 请问个税赡养老人需要提供的证明资料是什么分摊协议 跟兄弟姐妹写个分摊协议吗
平时的增值税所属期几月就做几月的,
3月所属期都填留底抵欠金额了,所以留底就不是100了呀,所以分录应该做3月吧
不是这样的,老师,是1月所属期欠税802月所属期留底100.,然后3月做了留底抵欠,(4月申报的)那分录就应该做3月吧
现金流量表中出现差额,这是什么原因
这么做需要调整报表吗?
发票是19年的也没有关系吗?
你好,不需要调整报表的。
那我是要把那张发票放在20的这笔调整的凭证里吗?
你好,是的,是这样的。
附件我要附什么呢?是写个说明吗,怎么写呢?
可是如果发票放在20年,他这个发票日期是19年的,没有关系吗?
你好,不用附件,摘要写清楚就可以了。