上月抵扣该企业当月应转出进项税()万元=30*0.13%2B4*0.09=4.26
黄河卷烟生产企业(增值税一般纳税人),2019年10月因管理不善,造成上个月向烟农收购的一批晾晒烟叶(用于加工烟丝)霉烂变质,已抵扣过进项税,该批烟叶的成本为30.79万元(含运费成本2.79万元,已收到一般纳税人开具的增值税专用发票)。该项业务应作进项税转出( )万元。
1.接受当地甲运输企业(一般纳税人)的货运服务,取得的增值税专用发票上注明的不含税运费15万元,接受乙运输企业(小规模纳税人)的货运服务,取得乙企业自行开具的增值税专用发票,注明不含税运费10万元。因仓库保管不善,上月从一般纳税人企业购进的一批速冻食品霉烂变质,该批速冻食品账面成本30万元,其中运费成本4万元(由当地一般纳税人运输企业提供运输服务),进项税额均已于上月抵扣该企业当月支付运费可抵扣增值税进项税()万元
因仓库保管不善,上月从一般纳税人企业购进的一批速冻食品霉烂变质,该批速冻食品账面成本30万元,其中运费成本4万元(由当地一般纳税人运输企业提供运输服务),进项税额均已于上月抵扣。该企业当月支付运费可抵扣增值税进项税()万元
因仓库保管不善,上月从一般纳税人企业购进的一批速冻食品霉烂变质,该批速冻食品账面成本30万元,其中运费成本4万元(由当地一般纳税人运输企业提供运输服务),进项税额均已于上月抵扣该企业当月应转出进项税()万元
资料二:某商业零售企业为增值税一般纳税人,2019年12月发生如下业务:(1)采取以旧换新方式销售玉石首饰一批,旧玉石首饰作价78万元,实际收取新旧首饰差价款共计90万元;采取以旧换新方式销售原价为3500元的金项链200条,每条收取差价款1500元。上述金额均为含税价。(2)销售1500件电子出版物给某单位,不含税价500元/件,开具了增值税专用发票后,发现部分电子出版物质量存在问题,经协商支付给该单位折让5万元(含税),按规定开具了红字增值税专用发票。(3)接受当地甲运输企业的货运服务,取得的增值税专用发票上注明的不含税运费15万元。(4)因仓库保管不善,上月同一般纳税人企业购进的一批速冻食品霉烂变质,该批速冻食品账面价值8万元(其中运输成本2万元),当地一般纳税人运输企业提供运输服务,进项税额已于上月抵扣。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,回答下列小题。1.计算该企业当月增值税销项税额;2.计算该企业当月可以抵扣的增值税进项税额;3.计算该企业当月应缴纳的增值税。
老师资产负债表本期都是0,是不是把上期期末数填到本期期初里
一般纳税人采购取得普通发票不能抵扣进项税直接去成本? 那普票既然不能抵扣进项税 对应投分送个人消费集体福利是不是就不用视同销售了?采购取得普票销售的时候可以开普票也可以开专票?
老师,您好!我想问下运维项目技术服务我开给甲方6个点税率,我实际发生的运维劳务1个点或3个点专票可以抵扣不吗
现实中 发票都是 到税务系统 里面 是否需要找到对应的发票 ? 有流水和回单 没有对应发票 该如何做账啊?,有发票 没有对应流水和回单 又该如何操作啊
销售员工资高个税交的多 有没有什么节税的方案
把每个月的进项税额做在待认证进项税额的科目,这个月底是什么结转的?按照当月抵扣认证的进项票金额来转吗?
老师,我去年单位购买的月饼,对方开的专票,进项我按开票金额全入了,有部分送员工,我进项要转出,会计分录怎么做
老师你好、请问别人拿我们公司资质投标、现在中标了、投标保证金要从我们公司付出去、她把这个投标保证金打到我们公账上、我们在从公司账户付出去、请问这样有风险吗
老师,我想问问应该职工薪酬,本年增加,本年减少,年末余额,都代表什么意思呢
老师,审计报告不备案就不合规吗