你好,九月底生产了一批商品,这个九月底是从几号开始生产的?
老师,我们公司是制造行业,我有个疑问想问一下,我们公司还没正式生产,可是我的制造费用金额都有几十万了,一旦投产那个月归集成本的话,制造费用分陪了,可能会导致单价产品价格非常高,该怎么处理
老师,我们是制造行业,9月底生产了1批商品,从25号生产到29号,我想问一下,一直都没生产,这个月产品成本怎么归集
老师,我想请问下,就是我们公司这个月开始生产的,但是产成品还没有完工,再生产期间,发生的材料,员工工资,社保,还有车间发生的一切我全部归集好了。现在全部归集在“生产成本二级科目,直接材料,直接人工,制造费用”下面。这个月我们还开了发票82的发票。那我这个销售成本怎么算呢?生产成本需要结转吗?
老师好,生产制造业,我料工费归集好了,都是总的,公司产品比较多,上百种,我没办法归集到某种产品的成本是多少,比如这个月销售额100万,我想知道对应的主营业务成本是多少,谢谢
工业企业生产包装袋,1月18号投产,2月15号完工,生产垃圾袋,1月20号投产,2月7好完工。生产纸箱,1月投产2月未完工,员工都是固定工资,生产周期也不一样,这个怎么把直接人工和制造费用归集到产品里面
老师,就是员工垫付的货款,报销的时候填付款申请单还是费用报销单
老师,就是员工垫付的,只有费用类的填写费用报销单,还是成本货款类的垫付也写费用报销单啊
给公司员工开工资必须要用公户吗?财务负责人的户或是转微信行吗
老师您好,汇算清缴中其他数据填完纳税调整明细和所得税弥补亏损都是自动填的还是手动填
老师,员工代付成本货款报销的时候也要写费用报销单吗?
老师,因供应商质量问题扣的款,比如供应商开票5万,质量扣款5000,我们只付4.5万,我们做营业外收入吗
老师资产负债表本期都是0,是不是把上期期末数填到本期期初里
老师您好,民非交残保金的分录怎么写?要做计提吗
接受居间费发票一般需要注意哪些风险 需要备留哪些资料以防税务稽查 需要申报哪些税费
老师账上折旧完的固定资产还有残值在账上怎么处理,我知道可以继续使用,我想知道这个残值账上怎么处理
25-29号,当天生产完,产品已拉走
之前没有正式生产
你好,那你从25号开始做生产成本制造费用,这些之前的都属于管理费用开办费
借生产成本、贷原材料、应付职工薪酬等 发生的制造费用借制造费用贷累计折旧、银行存款、应付职工薪酬等 月末借生产成本贷制造费用
你的意思从25-30号生产发生的所有费用计去产品成本,之前的计入开办费吗?那折旧费,之前设备的折旧费每月都计入制造费用-折旧费,是不是也不对
没开始生产之前做到了,制造费用不合理的。
那制造费用折旧费应该怎么修改
你好,借管理费用,贷制造费用
你的意思,正式生产以前,发生在制造费用里的所有费用都计入管理费用吗,但是老师,有个问题,固定资产设备在入的时候要设置折旧科目,都是设置的制造费用,而且固定资产一旦开始折旧,这些都是无法调整的,该怎么处理呢
你好,上面写了分录不是吗?月末做调整分录。
上面的分录不是正常生产的分录,我是说的未生产的折旧费,走的制造费用-折旧费,你不是说错了吗,但是固定资产科目设置必须设置制造费用啊
借制造费用贷累计折旧,然后你月末再做一个借管理费用开办费贷制造费用,看懂了吗?
懂了,还有就是生产产品这几天所发生的费用才归入产品,对吗
是的是的是这个意思的。你注意一下,不要让你的收入小于成白。
不要让你的收入小于成本
好的,谢谢,之前所有计入制造费用的全部都要转出,对吗
对的,是的,是这么做的。
我之前都没有转,直接9月一次转可以吗
可以的,可以这么做的。
老师,比如说9月制造费用-折旧50000元,按你说的,只有月底6天在生产,那么是➗30天,前面部分进去转入管理费用,后面这6天计入产品成本对吗
是的是的,是这么做的。