老师在吗能看见题目吗?
你好,老师,供应商开发票多开了俩块怎么办呢
工厂一台机器送回去去更新升级,对方开给我们的发票是*软件*电动拉力测试仪微机系统,我们应该做什么费用?
老师您好,我们公司4月新开的,税务登记也是这个月才做的,税费种认定信息,个税的认定有效期是2025.4.1 ,是不是4月可以不用申报个税了?
老师,个体户经营者如果报了工资的话就不能再享受一年6万的扣除对吗?
麻烦问下,个人在税务局自己代开的发票给到购买方,都交哪些税,个税要交吗?是个人自己交还是购买方公司交
买卖蔬菜中的玉米粒可以免税吗
做账只需要每个月做对账单够了吗
您好,如果企业所得税汇算清缴时,挂靠我们公司的某个项目未取得发票,缴纳了企业所得税,这个业务就算结束了,以后也不在这个项目的业务上再催要发票了吗?再准备收集2025年度的成本发票了,是吗?
老师,请问加入本地的商会给的会费可以税前扣除吗?需要取得发票或是什么单据吗?
老师好,我们帮一位员工补缴23年3-6月社保14000元,是管理人员,这个分录在25年如何做?
学员你好 能看到 刚才在解答你另一道题目 这个稍等 马上哈
好的好的谢谢您
1应交所得税=(90%2B10)*25%=25 2存货跌价准备可抵扣暂时性差异10 应确认递延所得税资产2.5 ;其他权益工具投资可抵扣暂时性差异20 ,确认递延所得税资产5;合计可可抵扣暂时性差异为30 3递延所得税资产期末数7.5 4净利润=90-25=65 分录如下 借:递延所得税资产 7.5 所得税费用 22.5 贷:其他综合收益 5 应交税费-应交所得税 25