咨询
Q

老师,我收到一张发票8000元,这张发票是我公司名称,但是这样发票里的3000属于另一个公司的费用,老板让我做分割,我应该怎么做,怎么记账

2022-10-03 11:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-03 11:17

借管理费用5000 其他应收款3000 贷银行

头像
齐红老师 解答 2022-10-03 11:17

收回来借银行存款,贷其他应收款3000。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
借管理费用5000 其他应收款3000 贷银行
2022-10-03
你好,你红字冲减之前的,然后按10月的重新做
2024-10-25
你好,那企业未来会支付吗
2022-09-13
好,他这个税收编码不对,应该开材料名字,这个空调你做了固定资产吗?如果是的话放到在建工程和你的空调一块儿转固定资产。
2021-06-03
你好。咱们收到发票时是借主营业务成本贷银行存款等。
2024-01-08
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×