不需要做进项,转出的差额你可以放到营业外收入。
老师,请问下,如果要报销一张专用发票,发票金额是100,实际报销80,做分录的时候进项税是填写100还是80?如果填写100是否还需要做进项税转出分录
老师你好,我们公司收到一张增值税专用发票,但是对方多开了90元,我入账的时候怎么写分录。需要进项税额转出吗?
请问老师,我们在6月份有购买农副产品按1%开具的专用发票,当时勾选了1个点的抵扣,在7月份做了进项税额转出,重新按9个点来计算抵扣,请问这个进项转出的分录是如何列啊
请问老师,我们上个月买了办公用品,进管理费用,进项税额已抵扣,这个月发现发票有误已开具红字发票信息表,进项税额转出的会计分录要怎么做啊?
老师,公司买了一个二手的地磅,发票开具的是专用发票,开票金额56000元含税,实际支付50000元,请问抵扣时多余的进项税额需要转出,进项税转出的分录是什么啊?
找郭老师,专项提问(其他老师勿接)
老师你好,补缴去年的增值税,附加税,企业所得税,这个月怎样做会计分录
12月的工资于1月发放,那么12月的工资对应产生的个人所得税是1月缴纳还是2月缴纳给税务局
#实务#12月1日,购买35吨钢板材料,收到重庆华宇机械有限公司开具的增值税专用发票,发票列明价款121975元,增值税款15856.75元。材料已验收入库,通过银行本票支付,支付140000元,多出的金额2168.25元暂作“其他应收款--重庆华宇机械有限公司”处理。公司钢板材料哦计划成本为3500元/吨。
外贸出口公司,2月收到进项发票,我在2月退税勾选和用途确认是对的吗?
咨询个问题,前期一张借票,开的是差额发票,会计但是做借票的时候,只做了销售额部分,差额部分也就是代收款部分金额等对方单位来款才确认入账,目前账面往来已经平帐,请问现在是否要调整之前数据?
请问,老板从公司拿钱的途径是哪些,不想交太多的个税
老师您好,麻烦您看下我们营业执照经营范围,收到水泥发票合规吗?可以正常入账吗?
老师你好,这边公司注册资金当时是认缴500,法定代表人和监理各持50%,现在需要变更法定代表人,缴纳印花,股权转让税吗?需要的话缴纳多少金额?怎么操作,流程步骤是什么? 麻烦老师详细解答一下,非常感谢
2处都有工资钱,5000元不能重复扣除,我可以直接在另外一个单位离职?