借,生产成本,工资100万 制造费用,工资20万 管理费用,工资30 销售费用,工资10 在建工程,工资5 研发支出,工资35 贷,应付职工薪酬,工资200
老师这题的计算过程能否帮忙写一下,不知道怎么来的
老师帮帮忙,想知道这道题的具体解题过程和正确答案
各位老师 帮帮忙做这道题 需要详细过程!谢谢!
老师能不能帮忙解答一下这道计算题,可以给出详细过程吗
哪位,老师能帮忙做这道题,我想要计算过程
甲公司2023年度"管理费用"科目发生额合计数为500万元,其中"研发费用"明细科目发生额为150万元。则甲公司2023年度利润表中"管理费用"项目"本期金额"栏的列报金额为()万元答案:A.350B.500C.150D.650
给学校修剪树木的名义开发票需要缴税嘛?要交多少税
你好就是老板是某某协会的会长然后他说他以某某协会的名义给我打一笔钱在我的银行卡上然后让我通过微信转给他这样可以做吗这是犯法的吧
利润表季报中,税金及附加这栏小于城建税,原因是,去年年底收到了之前多交的城建税退税款,分录是借银行存款,贷:城建税,所以城建税大于税金及附加,报表无法申报,老师怎么调呢
我不小心把学有优教的帐号解绑了怎么追回啊没有号了
为什么利润表的投资收益比科目余额表的投资收益少,
补交个体户员工社保怎么写原始记账凭证
申报表填的是未开票收入账务怎么能一致
运输公司销售未入账未抵扣增值税的运输车辆账务怎么处理
控股公司无息借款给我公司,我公司这边入账是应该入短期借款还是其他应付款?
借,生产成本,社保100万×38.8% 制造费用,社保20万×38.8% 管理费用,社保30×38.8% 销售费用,社保10×38.8% 在建工程,社保5×38.8% 研发支出,社保35×38.8% 贷,应付职工薪酬,社保200×38.8%
借,应付职工薪酬,工资200 贷,其他应收款200×20.5% 银行存款,差额金额
打扰一下老师
这个分录上面要写备注,但是我不会写这个备注。所以上面的题目的备注也能帮我写一下吗?我不会麻烦了
计提工资,计提社保 发放工资。