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甲公司为增值税一般纳税人,主要从事空调生产销售业务。2020 年 7 月有关经营情况如下: (1)采取预收货款方式向乙公司销售 W 型空调 100 台,每台含税售价为 3 390 元,甲公司给予每台339 元折扣额的价格优惠。双方于 7 月 2 日签订销售合同,甲公司 7 月 6 日收到价款,7 月 20 日发货并向对方开具发票,销售额和折扣额在同一张发票上分别注明,乙公司 7 月 22 日收到空调。 (2)销售 Y 型空调 300 台,每台含税售价为 2 825 元。公司业务部门领用 10 台 Y 型空调用于奖励优秀员工,公司食堂领用 2 台Y 型空调用于防暑降温。 (3)购进原材料一批,取得增值税专用发票注明税额 96 000 元;向丙公司支付新产品设计费,取得增值税专用发票注明税额 3 000 元;支付销售空调运输费用,取得增值税专用发票注明税额 500 元;支付招待客户餐饮费用,取得增值税普通发票注明税额 120 元。 已知:销售货物增值税税率为 13%。取得的增值税专用发票均已通过税务机关认证。 要求:

2022-09-29 14:19
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2022-09-29 14:20

同学 你好 计算当中。

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相关问题讨论
同学 你好 计算当中。
2022-09-29
你好,会计学堂,你想咨询什么问题呢,是写会计分录,还是计算增值税的相关数据?
2020-12-17
你好需要计算做好了发给你
2020-10-11
同学你好,这个需要计算。
2022-09-26
业务1销项税额的计算是3480*100*90%/1.13*13%=36031.86
2020-06-12
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