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1.甲公司为增值税一般纳税人,主要从事空调生产销售业务。2020年7月有关经营情况如下: (1)采取预收货款方式向乙公司销售W型空调100台,每台含税售价为3390元,甲公司给予每台339 元折扣额的价格优惠。双方于7月2日签订销售合同,甲公司7月6日收到价款,7月20日发货并向对 方开具发票,销售额和折扣额在同一张发票上分别注明,乙公司7月22日收到空调。 (2)销售Y型空调3000台,每台含税售价为4 520元。公司业务部门领用10台Y型空调用于奖励优 秀员工,公司食堂领用2台Y型空调用于防暑降温。 (3)购进原材料一批,取得增值税专用发票注明税额9 6000元;向丙公司支付新产品设计费,取得增 值税专用发票注明税额3 000元;支付销售空调运输费用,取得增值税专用发票注明税额500元;支付 招待客户餐饮费用,取得增值税普通发票注明税额120元。 己知:销售货物增值税税率为13%。取得的增值税专用发票均已通过税务机关认证。 要求 (1)计算该企业当月准予抵扣的进项税额: (2)计算该企业当月的增值税销项税额; (3)计算该企业当月应缴纳的增值税

2020-10-11 13:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-11 14:13

你好需要计算做好了发给你

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齐红老师 解答 2020-10-11 14:27

(1)计算该企业当月准予抵扣的进项税额: 96000+3000+500=99500

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齐红老师 解答 2020-10-11 14:30

(2)计算该企业当月的增值税销项税额; 100*3390*90%/1.13*13%+3012*4520/1.13*13%=1601340

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齐红老师 解答 2020-10-11 14:30

(3)计算该企业当月应缴纳的增值税 1601340-99500

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你好需要计算做好了发给你
2020-10-11
同学 你好 计算当中。
2022-09-29
你好,会计学堂,你想咨询什么问题呢,是写会计分录,还是计算增值税的相关数据?
2020-12-17
同学你好,这个需要计算。
2022-09-26
业务1销项税额的计算是3480*100*90%/1.13*13%=36031.86
2020-06-12
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