你好 是的 这样处理是正确的
老师公司在筹建期间发生的装修费,计入长期待摊费用分3年摊销,借:长期待摊费用—开办费 36万 贷:银行存款 36万 每期摊销借:管理费用—装修费摊销 1万 贷:长期待摊费用—开办费 1万,筹建期结束摊销的费用是计入管理费用 —开办费,还是计入管理费用?
老师,长期待摊费用的分录:借长期待摊费-开办费用,贷银行存款,摊销时是:借管理费用-开办费,贷是累计摊还是长期待摊费用开办费呢
筹建期间,老师,无形资产摊销分录,借:长期待摊费用-开办费 贷:累计摊销?
筹集期间摊销分录。借:管理费用-无形资产摊销 贷:累计摊销。
老师,筹集期间摊销分录。借:管理费用-无形资产摊销 贷:累计摊销。
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?