关键是计提的管理费用工资里边的金额汇算前发放完毕米?
老师,我在做汇算清缴。职工薪酬支出及纳税调整明细表。请问账载金额是不是填应付职工薪酬贷方,实际发生额填应付职工薪酬借方?
老师您好,汇算清缴职工薪酬支出纳税调整明细表,账载金额是填写应付工资贷方年累计数,实际发生额填应付工资借方年累计数吗
管理费用-职工工资, 本年累计 105,927.50. 应付职工薪酬 本年累计 借方110,527.50 贷方105,927.50。余额8,500 这样汇算清缴时填A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表 一、工资薪金支出 账载金额,实际发生额。税收金额,纳税调整金额 这几个应如何填?
老师你好,单位需要做合并报表处理,安装合并软件是需要合并一级科目还是二级科目呢?
老师,现在进账税勾选在税务平台了,我怎么没找到这个讲的课程,还是看到以前的单独的勾选平台,有没有新课程?
老师,分公司跨省,是不是最好是独立核算
你好,老师,新公司,去办理社保开户的时候。填写资料不小心把银行支行填错了。这个直接去大厅可以修改吗
老师我在做税审,长期待摊费用科目,年初余额和本年增加的和是不是应该算在待摊的原值里
你好,请问公司暂时还没有开基本户,现在刻章的钱怎么报销怎么支付?
麻烦图片这个老师说下谢谢
有限公司用支付宝商家收款码收款需要申报缴税吗
老师,子公司升为一般纳税人,总公司也是要升吗?
辛苦图片这个老师说下谢谢
在2025年1月发了。
那么3个金额都填105,927.50就行
税款所属期1-12月只有110527.50
不是那样看哈,只要汇算前已经发放和申报都可以 扣除