先采集这个人的信息,然后在综合申报里边找到劳务报酬申报
代开进来的劳务费发票,要付钱单位代扣个人所得税,怎么代扣,是在个税申报系统里嘛
老师,请问下,个人代开劳务费发票,现场代开的时候,缴纳了个人所得税,完税证明上有个人所得税完税记录,但是代开的发票备注栏还备注了个人所得税由支付方代扣代缴,现在税务局还让支付方代扣个人所得税,这是怎么回事?
单位做临时劳务的开的劳务发票下有个人所得税由支付方代扣代缴,请问怎么在个税系统里操作缴税呢?
老师,收到个人税局代开的劳务票,个人所得税是由支付方代扣代缴的,我想问一下,收到发票时候和支付;劳务款时候要怎样做分录
发票上“个人所得税需由支付所得的扣缴义务人代扣代缴”请问企业作为扣缴义务人如何操作代扣代缴业务呢?
填统计局报表,申报完之后,被统计局验收未通过,让我写核实原因,说我们的资产总计增速过高,这怎么写核实原因,就是真实的按报表来填的?
老师你好 补交以前年度收入和税款的分录直接 (收入借:应收账款 贷:利润分配 )(补交税时借:利润 贷:银行)这样操作可以吗实用小企业会计准则,因为走以前年度调整损益会影响资产负债表和利润表不平
老师好,小规模纳税人现在处理使用过的固定资产可以按更优惠税率1%吗?还是必须按3%减按2%
2023年6月注册款30万,实缴款写2050年实缴,还没缴款,一般可以几年内实缴。已经有未分配利润100万。
填统计局报表,申报完之后,被统计局验收未通过,让我写核实原因,说我们的资产总计增速过高,这怎么写核实原因,就是真实的按报表来填的?
2023年6月注册,公司实缴款写着2050年,那么实际要几年内实缴投资款,已实缴了
2025年2月之前是小规模,2025年3月开始变为一般纳税人, 二月收到1%普通发票刻章费价税合计1000,当月红冲刻章发票金额1000元, 二月收到采购电脑1%的普通发票价税合计124360, 三月收红冲1%电脑普通发票价税合计124360, 三月收到采购13%的电脑专票金额110053.1,税额1231.29, 二月开1%的销售电脑普通发票价税合计126320 三月红冲1%销售电脑普通发票价税合计126320 三月开13%销售电脑专票金额111787.61税额14532.39 老师,像这样的业务如何入账,申报表时怎么个填写销售额及税额呢?请老师完整的写入账分录?怎么个填写申报税额?我比较笨,理解的能力差,麻烦老师您了,非常感谢!
老师,这题是年初付的,每年租金=租赁设备价值÷[年金系数×(1+i)]
老师,全年一次性年终奖是否纳入全年收入计算个税或单独计算个税,这个怎么选择,应该是有一个计算公式来作为判断依据的吧?
上一期财务报表和所得税申报表有错误,请问是先改哪一个
录入所得是按税后金额还是税前金额?因为发票上有税额
按不含税的金额录
因为只是临时做事的人,修好就走了,那个税系统录入后并申报下月直接删除还是怎么处理呢?
申报了就把状态改为非正常