你好; 分别来做 三个公司明细来体现哈
甲公司于2019年9月与乙公司签订一项期限为8个月的培训服务合同,合同约定的培训费用为120万元。老师,请教一个问题,甲公司于2019年12月31日根据合同规定乙公司向甲公司支付培训费50万元,甲公司实际发生的培训成本为20万元(均为职工薪酬),预计还将发生60万元。甲公司按实际发生的成本占估计总成本的比例确认履约进度,则甲公司2019年12月31日应确认的营业收入为( )万元。
老师:甲乙丙三个公司。乙公司2016年向甲公司付款300万购买设备。甲公司收到货款后,分别开出200万和80万的销售发票(17%税率),另有20万未开。后因情况变化,甲公司没有交货。鉴于双方互信,此时也就耽搁下来。 乙公司2019年购买丙公司技术服务两次,一次为130万,一次为180万。丙公司开具130万技术服务发票,乙公司支付了50万。另一次的180万,丙公司也没有开发票。 丙公司是甲公司的全资子公司。 甲公司现提出如下解决方案解决与乙公司的多年往来帐: 1.甲乙丙公司签署三方协议,设备货款转为借款,并按照10%的利息支付至今,共计4年8个月;连本带息440万; 2.甲公司开具的280万增值税销售发票,其税款40万乙公司可以用做抵扣,该款项及其利息也按照4年8个月计算,连本带息58万; 3.乙公司欠丙公司260万,也按照10%计息,连本带息为277万。 4.甲公司用税款及利息+丙公司的服务费及利息来偿还乙公司的440万借款及利息。仍下欠乙公司105万。 5.双方约定,这105万挂账停息。可以用甲或乙的设备或技术服务来抵减。 请问:如何完善财务手续。
甲乙丙丁四个公司,甲分别占这三家公司70%、60%、60%的股份。请问,甲公司营收、利润分别是多少?(该如何合并报表) 1、乙公司销售给甲公司2套设备,价格100万/套,2套200万,净利润20万; 2、甲公司将两套设备分别卖个丙公司和丁公司,单价为120万,实现销售收入240万,净利润为40万(假设无任何费用) 3、丙公司和丁公司分别用该设备对外服务共实现营收300万,净利润100万。 老甲乙丙丁四个公司,甲分别占这三家公司70%、60%、60%的股份。请问,甲公司营收、利润分别是多少?(该如何合并报表) 1、乙公司销售给甲公司2套设备,价格100万/套,2套200万,净利润20万; 2、甲公司将两套设备分别卖个丙公司和丁公司,单价为120万,实现销售收入240万,净利润为40万(假设无任何费用) 3、丙公司和丁公司分别用该设备对外服务共实现营收300万,净利润100万。 老师:这个该如何并表?
A公司在甲、乙、丙三地拥有三家分公司,这三家分公司的经营活动由一个总部负责运作。由于甲、乙、丙三家分公司均能产生独立于其他分公司的现金流入,所以该公司将这三家分公司确定为三个资产组。2019年12月1日,企业经营所处的技术环境发生了重大不利变化,出现减值迹象,需要进行减值测试。假设总部资产的账面价值为200万元,能够按照各资产组账面价值的比例进行合理分摊,甲、乙、丙分公司和总部资产的使用寿命均为20年。减值测试时,甲、乙、丙三个资产组的账面价值分别为320万元、160万元、320万元。A公司计算得出甲、乙、丙三个资产组的可收回金额分别为420万元、160万元、380万元。 求甲乙丙三个资产组和总部资产的减值准备
我签合同是跟甲乙丙三个公司签的租金、物业、设施设备使用费,实际经营和收费都是用甲公司,请问我做账确认收入是按甲公司还是按甲乙丙三个公司分别确认收入?PS:乙丙公司都没有成本费用发票,是个空壳公司。
公司的业务如购买的固定资产是不是需要在第二年的汇算清缴之前拿到发票
为什么说? 无形资产初始确认时不影响会计利润,也不影响应纳税所得额?
个体户前两个季度没开票可以最后两个季度开120万吗 是否免税
老师,财务管理中第二章里讲的,每年的利息和每年的年金,是一个意思么
根据民事法律制度的规定,下列各项中,对债权请求权提出诉讼时效抗辩,人民法院不予支持的有( )。 A.身体受到伤害要求赔偿的 B.银行请求借款人偿还贷款本金及利息的 C.基于投资关系产生的缴付出资请求权 D.兑付国债、金融债券以及向不特定对象发行的企业债券本息请求权 答案:CD 老师,这道题B为什么不选啊
老师,月末一次加权平均法中,上月已出库但未确认收入的商品(有些企业会计入发出商品)会作为本月存货期初数的一部分参与本月的加权平均计算吗?这部分商品在结转成本时,应该按照发出月份的成本价结转还是按照确认收入月份的成本价结转?我理解是会作为本月期初数一部分参与计算,按确认收入的月份的成本价结转成本。
老师,企业才成立就需要缴纳营业账簿印花税吗?请问营业账簿印花税是指的按照账面实收资本的金额来缴纳印花税吗?
老师您好!购进一批材料,发票已收,款已付。目前是已经销售,但是价钱还没有谈好。这个怎么记账啊?未开票收入没办法确定金额呀。
诉讼货款,回款的利息怎么开发票,
老师您好!购销均有未开票,购进已计入库存商品,商品已经销售,是不是全部做未开票收入
为啥?我实际业务只有甲公司,开的所有收入票或成本票费用票都是用甲公司,做账不是以实际为准吗
老师。有没有会计准则来参考
你好; 列清楚是为了 便于核算你们与每个公司的往来明细 便于你对账 和查账
老师 我按一个公司来比较好核算,那也可以按一个公司来算确认收入吧
你好; 是的;关键是 你 要注意 到底业务是跟 3个公司还是一个公司发生; 一定别 写错了。