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老师,请问下我公司以前年度有个其他应付款——社保费借方有余额,我查了一下是每次交社保都是借:其他其他应付款——社保费,贷:银行存款,主要是4年前发生的挂账了,要怎么做才能消掉这个分录呢 ?

2022-09-29 10:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-29 10:42

你好;   借方表示你缴纳了。 你没有从员工工资扣除吗 ?  你这个意思公司来承担了 是吗   

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快账用户7019 追问 2022-09-29 10:42

应该是公司承担的

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齐红老师 解答 2022-09-29 10:47

 你好; 借营业外支出  贷其他应付款   

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快账用户7019 追问 2022-09-29 11:01

为什么要做营业外支出?不能直接做管理费用吗?这个社保费都是公司应缴纳的部分啊

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齐红老师 解答 2022-09-29 11:09

 你好;这个本身个人承担; 你承担了公司本不应该承担的; 就是营业外支出 ; 个人部分  哈;  单位部分都走费用去了。 怎么会挂其他应付款   

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你好;   借方表示你缴纳了。 你没有从员工工资扣除吗 ?  你这个意思公司来承担了 是吗   
2022-09-29
你好,这个其他应付款社保是企业负担还是个人负担的?
2022-09-29
您好,按个人部分社保确认税前工资,收款计入营业外收入
2021-12-31
同学,你好,分录完整应该是这样的 工资计提: 借:管理费用-工资 管理费用-社保费(公司部分) 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保费(公司部分) 扣社保费: 借:应付职工薪酬-社保费(公司部分) 其他应收款-社保费(个人部分) 贷:银行 次月发放工资时: 借:应付职工薪酬--工资 贷:应付职工薪酬--社保(个人部分) 应交税费--应交个人所得税 库存现金/银行存款
2022-01-10
您好,最后一步,个人社保,是从员工工资扣除的,不是打进来的300
2023-11-13
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