齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
您好,借其他应收款2000贷库存现金2000,借库存商品400000应交税费应交增值税5200贷应付票据
不对啊,库存商品实际成本是402000元啊,发票不是谁转账开给谁嘛,那乙怎么入账呢?
借其他应收款2000贷库存现金2000,借库存商品402000应交税费应交增值税5200,贷应付票据405200,其他应收款2000
您好,最后入库的金额是402000没问题,
老师你能不能一次性回答完毕问题呢?麻烦你再看一下提问图片?我现在困惑于乙方2000由甲方垫付的入账?发票开给了谁的问题?
您好,发票是实际运输方开给乙方
那不是谁打款,开票给谁的原则吗?
您好,没有谁打款,开票给谁的原则
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不对啊,库存商品实际成本是402000元啊,发票不是谁转账开给谁嘛,那乙怎么入账呢?
借其他应收款2000贷库存现金2000,借库存商品402000应交税费应交增值税5200,贷应付票据405200,其他应收款2000
您好,最后入库的金额是402000没问题,
老师你能不能一次性回答完毕问题呢?麻烦你再看一下提问图片?我现在困惑于乙方2000由甲方垫付的入账?发票开给了谁的问题?
您好,发票是实际运输方开给乙方
那不是谁打款,开票给谁的原则吗?
您好,没有谁打款,开票给谁的原则